那你把之前的累計扣除費用5000取消了。
個人獨資企業(yè)繳納個人經營所得,投資人工資薪金是不是不可以做入管理費用中?如果沒有做入企業(yè)管理費用中,在匯算清繳中可以享受6萬減除嗎?如果投資人在其他公司購買社保報了幾個月的收入,是不是也不能享受6萬扣除
老師您好 有一家個體戶,每個月在個稅系統(tǒng)申報了經營者的工資 ,在個人經營所得年度匯算清繳的時候,我選擇了享受6萬的扣除,并且在表中“不允許扣除的項目-投資者工資薪金支出”減除了經營者的工資,這樣的話,經營者應該不需要因為6萬扣除在個人經營所得而導致工資薪金這塊補稅吧?
老師,2023年1到3月工資都是按不超5000元申報的,4月工資上漲超過8000元申報,專項附加扣除今年3月已申報,工資年初都是按年不超過6萬,4月申報工資薪金沒顯示扣除個稅,咋申報呀
老師你好,我想問一下個體工商戶,法人買社保,報工薪,出工資,那經營所得和工薪減除費用只能在一邊享受,那法人每月出的工資,匯繳可以稅前扣除呢 嗎
個體工商戶申報生產經營個人所得稅時為什么不可以減除投資者費用(月5000)以前是自動生成的數據可以扣除 現(xiàn)在提示已在綜合所得扣繳申報中享受扣除 本次申報不可以重復扣 但我未在綜合所得中申報扣除
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發(fā)票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發(fā)票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發(fā)票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發(fā)票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發(fā)票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發(fā)票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業(yè)稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業(yè)先規(guī)模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業(yè)所得稅
工資現(xiàn)金發(fā)放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現(xiàn)在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
人員信息采集里面,你給他改成不享受。