對(duì),這個(gè)就是一年的工資薪金總額作為基礎(chǔ)來扣除,就是匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整就可以
老師:你好,我單位是一家酒店,平時(shí)員工餐是屬于福利費(fèi)哇,這種福利費(fèi)也是按不超過工資薪金總額的14%部分,準(zhǔn)予稅前扣除嗎?
企業(yè)所得稅納稅調(diào)整增加額中,職工福利費(fèi)不超過工資薪金總額14%的準(zhǔn)予扣除,這邊的工資薪金是應(yīng)付職工薪酬還是實(shí)際發(fā)的工資?
請(qǐng)問公司福利費(fèi)不超過全年工資薪金總額的14%準(zhǔn)予扣除,這里的工資薪金總額具體指哪個(gè)科目下的數(shù)字?
請(qǐng)問老師,匯算清繳里福利費(fèi)按照不超過工資薪金總額的14%準(zhǔn)予扣除,這個(gè)工資薪金是稅前工資是嗎
請(qǐng)問老師,員工福利費(fèi)不超過工資薪金總額的14%,這個(gè)是指一年的薪金總額是吧?平時(shí)按照實(shí)際扣除,年終再按14%調(diào)整嗎?
員工扣掉社保工資有小數(shù)點(diǎn),比如扣完社保后實(shí)發(fā)3029.6元,按多少發(fā)工資合適,計(jì)提工資按多少元計(jì)提
老師是,算成本的時(shí)候是不是就是算的不含稅的價(jià)格
老師,請(qǐng)問勞務(wù)工的工資可以跟正式員工一樣在同個(gè)工資報(bào)表里面嗎?然后個(gè)稅單獨(dú)申報(bào)?
老師,商貿(mào)業(yè),收到貨物的進(jìn)項(xiàng)票,還沒有銷售,可以做抵扣嗎?
老板開了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以扣除老板工資么?可以做成本扣除么?
老師,公司要注銷的話,工商年報(bào)中顯示是異常,不在營(yíng)業(yè)地址,請(qǐng)問這個(gè)怎么解決?是先移出異常還是先減資做業(yè)務(wù)最后再搞這個(gè)?
請(qǐng)問老師,個(gè)稅由公司全部承擔(dān),員工不出。然后計(jì)入管理費(fèi)用,這個(gè)匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師好。我想問下。我是商貿(mào)有限公司,現(xiàn)在銷售建筑模板,方木。混凝土。等建筑材料,我開票時(shí)。工廠比如給我開50000張模板。我只能開出去50000張嗎?是否能多開點(diǎn),如果按照他的數(shù)量。那么不就達(dá)不到商貿(mào)公司稅負(fù)率了嗎?像我這種商貿(mào)公司稅負(fù)率控制再多少合適,企業(yè)所得稅不是利潤(rùn)的25%的減免20%嗎那么它的稅負(fù)率千分之一又怎么算呢,是按照不低于千分之一,還是就報(bào)表自動(dòng)生成的填
老師,建筑業(yè)成本票怎么算
老師,您好。我們?nèi)ツ曛鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入有500多W,為什么信用等級(jí)評(píng)價(jià)年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
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年終匯繳清算嗎?
對(duì),會(huì)算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
業(yè)務(wù)招待費(fèi)也是年終一塊匯算清繳就行是吧?就是1.15之前匯算清繳?
匯算清繳是截止到5月31日的
老師,平時(shí)出差的餐費(fèi)如果記入業(yè)務(wù)招待費(fèi),這就牽扯到匯算清繳,如果直接入管理費(fèi)用,就可以直接扣除是吧?按照這個(gè)來說餐費(fèi)還是入管理費(fèi)用合適是嗎
說出差的餐費(fèi)就是員工自己吃的話就記住到差旅就行
所有的稅都是5月31匯算清繳嗎?
匯算清繳指的就是企業(yè)所得稅匯算清繳
就是匯算清繳企業(yè)所得稅,再調(diào)整這些業(yè)務(wù)招待費(fèi),福利費(fèi)什么是吧?
對(duì)的,沒錯(cuò)的,是這個(gè)意思
那除了業(yè)務(wù)招待費(fèi),福利費(fèi),還有什么需要調(diào)整
其他的比如職工教育經(jīng)費(fèi) 捐贈(zèng)支出等
老師如果會(huì)計(jì)記錯(cuò)了,把員工餐費(fèi)記到業(yè)務(wù)招待費(fèi),沒有記到管理費(fèi)差旅費(fèi)這樣對(duì)公司來說總體是不利的是嗎?
因?yàn)榫偷谜{(diào)整了,等于是公司的費(fèi)用少了