你好!先收款或者先付款記到預收賬款,預付賬款呢!這樣能不能分清
就是我們公司的一個客戶,但是她也是他們公司的法人,她在銀行貸了一筆款,怎么把錢打到我們公司公戶上,然后我們老板又把錢給她用老板的私戶轉過去了,等于是在我們公司上走了一筆賬,數目為180萬元,現在問題來了,稅務局肯定要看這180萬元的稅票,這個對方的目的就是走賬呢,肯定是開不出來的,這個賬進我們公司公戶的時候,是以借款的形式進的賬,那么現在公房上始終有180萬的賬,沒有發票,那么,老師這個賬怎么才能解決問題呢,因為我們公司是銷售種子的,是免稅的。
那個老師,我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業來配件兒,比如說有一個a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢,我那個她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個我們自己干不過來,比如這活兒。完了,那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個,等到那個月底該付賬的時候呢,他把那個。該給他的錢,他就給那個給扣了。完了,可是我查那個應付賬款呢。那并沒有余額,今天他給我開了一張2萬的票,我們給他付了一個2萬的錢。就是,我想把這個賬弄的更清楚一點兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個我,其實我是這樣做的,走了一個成本完了。我是走了一個,成本完了,那個也網銀轉的兩萬嘛。在一個銀行,但是我想把他那個差額體現出來。你說這個怎么做呢?就是應該。我想是把那個,就是他扣的那部分錢,我先給體現出來。但是我的應付賬款吧,期數余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢?因為我也是剛去沒多長時間,完了這個物流行業,我也沒接觸過。
那個老師,我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業來配件兒,比如說有一個a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢,我那個她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個我們自己干不過來,比如這活兒。完了,那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個,等到那個月底該付賬的時候呢,他把那個。該給他的錢,他就給那個給扣了。完了,可是我查那個應付賬款呢。那并沒有余額,今天他給我開了一張2萬的票,我們給他付了一個2萬的錢。就是,我想把這個賬弄的更清楚一點兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個我,其實我是這樣做的,走了一個成本完了。我是走了一個,成本完了,那個也網銀轉的兩萬嘛。在一個銀行,但是我想把他那個差額體現出來。你說這個怎么做呢?就是應該。我想是把那個,就是他扣的那部分錢,我先給體現出來。但是我的應付賬款吧,期數余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢?因為我也是剛去沒多長時間,完了這個物流行業,我也沒接觸過。
老師有個問題 我跟你講一下流程,是這樣子的,就是首先就是現在汽車那邊把車賣到那個雄偉汽貿,然后那個票也開了,這邊的款也付了,后面的話就是雄偉汽貿,他就把那個車就上貨上的吉順物流,相當于是已經銷售給他了,然后發票也開了41萬。到了今年的時候,吉順物流這邊,他就把那個車就轉到東安物流去了,然后轉過去的時候。轉過去的時候是沒有現在,就是說到現在是還沒有過戶,然后票也沒開,而且東恩這邊也要求吉盛給他們開發票,價格是29萬,東恩,他們又把錢給轉錯了,轉到現在去了,相當于反正是這筆錢,他應該是轉給吉盛的,但是他把錢給轉到現在去了。就是說以后的這臺車的車款,就由那個現在那邊來付。
老師,我是做內賬的,就是我們的老板和我不在一起辦公,然后我們是個體工商戶,就是我只做賬不對外,然后我們往來款只用兩個科目,一個是應收,一個是應付,不用預收和預付這兩個科目,由于疫情原因之前的賬都斷了,我是新進來的會計,然后我們買的金蝶,那么我現在在做賬的時候,比如說老板發了幾張進貨單到群里,我怎么知道這個進貨單有沒有付款?我也不可能每一筆都問他吧,他肯定會煩的,然后還有他每天支付的也發群里,比如給廠家支付的,那我怎么知道這個貨有沒有到我們的倉庫,就是在我不知道的情況下,我怎么做科目,怎么沖往來
老師,麻煩看一下我這個分錄對嗎?
個體工商戶的個稅是不是也要每個月申報
老師,以前年度的法定公積金一直沒有計提,現在股東要求分紅,可以一次性計提么
24年底暫估主營業務成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現在五月主營業務成本還是還是負20萬,請問我在匯算清繳要調增嗎?
匯算清繳截止有20萬的固定資產沒有發票怎么辦?已經提折舊
沒有金額的合同交印花稅嗎?比如簽了一個補充協議,原有合同中的甲方要轉出給另一個單位,需要簽訂的協議需要交印花稅嗎
老師,問下公司裝修的門和柜子,應該怎么做科目
月工資1700元,月休4天,上了19天班,這個工資怎么算才對
電商收入,5月結算100萬,其中無票40開票60,6月結算120萬,無票70開票50,有些客戶的單子在5月份已經結算了,但是沒有要發票,我在5月已經確認無票收入了,金額10萬,但是在6月份又要求開發票,那么5~6月收入合計100+120-10=210對嗎?如果沒有在6月份要求開收入是100+120=220對嗎?我是按照結算單確認收入的,麻煩老師看一下
工商年報,企業社保信息,單位繳費基數,電子稅務局里怎么查詢?
但是你看這樣行不行?就是他雖然在應收的貸方或者說應付的借方,但是到時候報給他的時候,把這些數給他加上,那樣不就對了嗎
你好,可以的,可以的。您真聰明
但是他如果貨回來了怎么用應付來寫分錄
你好 借:庫存商品 貸:應付賬款
如果是客戶把貨拿了呢,那么分錄是不是借應收賬款 貸庫存商品
你好 借:應收賬款 貸:主營業務收入 借:主營業務成本 貸:庫存商品
你的意思是在當天確認收入的時候把這個應收賬款沖掉實際上他那個錢之前付了,現在就不用付了,是這個意思吧
你好,是的,是這個意思。
我感覺自己被繞糊涂了,還是不清醒感覺
你好!看下外賬的賬務處理,就明白了
其實是原理都一樣的對吧
你好,是的!原理一樣。就是內帳不涉及稅。