你好,借銀行存款1000,貸主營業務收入800,其他應付款200
老師我想請教一個問題,就是我有個供應商說加收我們11個點的稅金給我們,開13個點的發票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點,那么他們應該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
老師有個問題哈我們給供應商先打了5000的貨款,做的分錄借預付賬款5000、貸銀行5000、收到發票借庫存商品5000貸預付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的,出的這1200供應商還有給我們返點200,這后面的分錄我應該怎么做呢返點的200我們要給供應商開票的,1200供應商不會給我們開票了因為之前已經開過了。
供應商給我們開13點的票,實際收取5個點,這種要怎么做會計分錄? 比如,購買1000元的餅干,價稅合計的票面金額是1130元,賬款已付,貨未發 借:預付賬款 1000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)130 貸:銀行存款 1130 當供應商發貨了 借 庫存商品1076.19 貸 預付賬款 1000 76.19 如果按票面金額是需要這樣做,但是實際上,供應商只收了5個點,也就是說,他會發1076.19元的餅干過來,那我們的會計分錄到底要怎么做呢
你好,供應商給我們開發票收稅點,我們給客戶開發票收稅點,怎么確定我們是賺了還是賠了?謝謝你了
你好,供應商給我們開發票收稅點稅率4.5%,給我們開了二百萬的發票;我們給客戶開發票收稅點,稅率5.5%.,開票250萬,我們需要交印花稅,怎么確定我們是賺了還是賠了?謝謝你了
老師,請問去年4季度的季度所得稅和年度匯算有些區別,要更正季度所得稅嗎
供應商的發票多開了掛賬無法紅沖了,這個要怎么處理?
老師,2家公司是通一個法人,可以直接從公賬上面從一家公司借錢給另一家公司使用嗎
物流賠償公司的貨物損失如何做會計分錄
老師,老板也是公司的員工,也在單位開工資,她拿來一張代駕服務的發票2200元,拿來5張滴滴打車的發票共3800元,還有1張餐飲發票1800元,這些都可以報銷么?哪些是超規格的啊,哪些需要給她報個稅啊
#提問#老師,您好!用現金發工資,可以嗎?有沒有這方面的稅法條文?
你好,老師,去年出售了一筆原材料,是多年的庫存,低價處理了,這筆原材料成本大于收入,填寫報表的時候其他成本大于收入,這會引起稅務檢查嗎
老師我們這個月發出了一批模具,但是之前進的模具我們入了制造費用,這個怎么調賬,讓模具以進貨的方式呢
現金流量表里的現金流入是負數,這個是有問題的嗎?
老師 股權轉讓的印花稅的申報 如果是個人股權轉讓是以個人身份登錄電子稅務局 操作步驟和平時企業申報印花稅的流程差不多對嗎 也是要做稅源采集