你好 看你的描述 你的算的是對(duì)的 是不是還有其他的條件 導(dǎo)致供應(yīng)商跟你說的不一致
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我有個(gè)供應(yīng)商說加收我們11個(gè)點(diǎn)的稅金給我們,開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個(gè)點(diǎn),那么他們應(yīng)該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應(yīng)商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請(qǐng)問供應(yīng)商這個(gè)是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
有不含稅貨款5680元,要開票,供應(yīng)商要我們給10個(gè)點(diǎn)的稅金,然后開13%的增值稅發(fā)票給我們。給10個(gè)點(diǎn)的稅金,實(shí)際開票金額應(yīng)該是5680*1.1=6248元。可是供應(yīng)商卻要求我們付5680/0.9=6311元的貨款給他們。請(qǐng)問這個(gè)0.9是怎么算出來的?
老師你好,我想問下就是我們付款給供應(yīng)商的貨款,讓供應(yīng)商給我們開13個(gè)點(diǎn)的票。但是他就給我們開了9個(gè)點(diǎn)票的金額發(fā)票,票上的金額跟我們付給他的錢數(shù)是對(duì)的上的,但是稅額差了4個(gè)點(diǎn),該怎么辦
老師,比如說:我們讓供應(yīng)商給我們開發(fā)票是504432.他讓我們把10個(gè)稅點(diǎn)打到私戶給他.然而給我們開發(fā)票只能開504432元,這樣一來的話我們就不太合適了,這個(gè)不合適我也說不上來,這樣我們就多交稅了是嗎?
老師,我需要讓供應(yīng)商給我開票,然后不含稅金額504432元.稅點(diǎn)供應(yīng)商給我要10個(gè)稅點(diǎn),這10個(gè)稅點(diǎn)他讓我給他轉(zhuǎn)到私戶上,可是我覺得我們好像有點(diǎn)虧損,我想讓供應(yīng)商給我們開到票面上,我們老板覺得這樣開票也是一樣的,我們這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是可以退稅的
老師,油費(fèi)預(yù)付卡可以報(bào)銷嗎
老師,一般納稅人銷售自己使用過的小車,沒有抵扣過增值稅,按多少稅率報(bào)增值稅?
車輛保險(xiǎn)有車船稅,計(jì)提根據(jù)保險(xiǎn)發(fā)票上計(jì)提,保險(xiǎn)公司代收,借管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)5000稅金及附加車船稅360貸其他應(yīng)付款保險(xiǎn)公司5000應(yīng)交稅費(fèi)車船稅360,還有一筆分錄借應(yīng)交稅費(fèi)車船稅360貸其他應(yīng)付款保險(xiǎn)公司360這筆分錄后面附什么?5360直接支付給保險(xiǎn)公司的
老師總裁辦公室購買一幅畫入什么費(fèi)用呀
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)、數(shù)字技術(shù)服務(wù)開票稅收分類怎么選?
老師 請(qǐng)問怎么結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本 數(shù)據(jù)哪里來的
老師,請(qǐng)教一下,我們老會(huì)計(jì)跟我說,申報(bào)個(gè)稅的工資要和做賬的工資一樣,是什么意思
公司是小規(guī)模電商公司,老板用個(gè)人戶購買一批成品,應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理呢?
買裝修工具計(jì)入什么費(fèi)用
老師,你好,請(qǐng)問24年納稅總額含退稅嗎?我23年第一季度納納企業(yè)所得稅10萬(因未做匯算清繳),24年匯算清繳完退回10萬,我24年交了印花稅5萬,殘保金一萬,個(gè)稅1萬,請(qǐng)問24年納稅總額是多少
老師,沒有別的條件了,