同學,你好,供應商開給你的發票是不是13%稅率的
老師我想請教一個問題,就是我有個供應商說加收我們11個點的稅金給我們,開13個點的發票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點,那么他們應該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
老師,我們的運輸公司讓我們把運費打進他們的私人賬戶,出納就打了,這樣的話做賬時是否需要讓對方出一個說明并蓋章?平時我們都是打給他們對公賬戶,只有這一筆是這樣,發票他們也給我們正常開
老師我有個問題 貨是我們甲方提供,加盟商幫我們運營 我們是不是最好讓他們開13%的增值稅專用發票,我們給他們回款比較合適(給他們這部分服務費)他們就給我們開3%的服務費發票是不是不太好
我上個月開了張專用發票給客戶,他們說開錯了,讓重開,我紅沖后重新給他們開了,開了就讓他們把原來錯的發票拿回來,他說后面寄過來,我一直沒收到,又打電話問,他說他們用碎紙機給我碎掉了,這樣我該怎么辦呀
你好 請問我們公司上個月有個客戶給我們對公轉了一筆款過來要開票 但是我們公司沒票了 所以沒給他開票 就讓我們供應商幫我們開票給這個客戶了 現在這個客戶要我們把上個月她轉過來的這筆款 給他轉對私回去 這樣合理嗎?
收匯時,匯率按哪天的?
企業哪些科目屬于金融資產,金融資產和經營資產如何區分呀?
民非企業,員工報銷的快遞費,油費和公司電話費、辦公用品、稅控盤費、車險、車船稅等等入現金流量表里的哪個項目?是入購買商品、接受服務支付那一項目嗎?如圖所示
合伙企業經營所得是按月申報還是按季度申報呀?需要報財務報表嘛?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
請問個體戶需要交哪些稅?有什么優惠政策?
公司通過起訴收到的貨款中含有利息費用,需要開具發票嗎,是含在貨款里嗎,另外簽合同是分公司,但是法院劃扣到總公司的款,發票是開分公司還是總公司的發票?
老師為什么貨款當日結清,還要先記應收賬款呢
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業所得稅和個人所得稅么,b公司交企業所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
是的老師
但是有的供應商為什么可以把10個點給開在票面上呢
給你開504432的專票,你們對私給他10個點的稅,那你們對公給對方付多少貨款呢?
打504432元的款
那這個邏輯就不對了哦,相當于你總共付了554875.2這么多錢,而供應商只給你開504432的專票
是的呀,人家讓稅點單獨給他,所以這到底怎么說呢?
我們是虧損的,人家把稅點收下了,賬面上只給你顯示這么多,我們的利潤點就低了是嗎
是的,等于你們付了23%的稅費哦
那如果開在票面上554875.2元,實際上我們是繳納了10個點的稅嗎?
是的,你的理解正確
老師,您上面說的我們付了23%的稅費,這個我就不是很理解了
專票票面含有13%的稅費,這是可以抵扣的
這個我能理解,但是這個我們是沒有交稅的,人家給我們開的票,只是私下給了10個點
專票給你開504432,票面含13%的增值稅啊
那如果這樣呢,我們只是把這個錢給打到對公上504432元,讓他幫我把504432元給開出來,不給他稅點,因為這個三輪一臺不含稅價是1751.5元.我讓他幫我把 這個稅票開出來,估計他肯定是不行的吧?
是的,發票開多少,對公就要走多少哦
對公我是給他轉這些錢,那是不含稅的價格,人家肯定不同意的這樣給開成票的,稅點得給人家的
對公走賬,都是含稅的,是要跟發票總金額對應起來的。