你好,對方是自產自銷的嗎?
從農民手中購進大米用于生產雪餅,支付價款10萬元,取得農產品銷售發票。這題可以抵扣的進項稅額是多少?
老師好,公司購進的大米,取得增值稅免稅發票,可以作抵扣的進項稅嗎?
請問收到大米的專票可以抵扣嗎,大米屬于農產品是免稅 請問按多少稅率抵扣呢
老師,您好,單位取得的農產品免稅普通發票,可以當進項抵扣嗎
取得的免稅農產品票金額太大,抵扣不需要這么多進項稅,可以抵扣一部分進項稅嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價,取得乙公司60%的股權,并于當日起能夠對乙公司實施控制。合并日◇該廠房的賬面原價為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準備30萬元,公允價值為800萬元。甲公司投資當日"資本公積﹣﹣資本溢價"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當日,乙公司凈資產的賬面價值為600萬元,公允價值為1500萬元。假定此項企業合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發生任何交易◇會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制公司合并乙公司的會計分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制甲公司合并乙公司的會計分錄。
是的,合作社開出來的農產品專用發票
你出口免稅了,不能抵扣。
出口不免稅的,是征稅的
哦,那就可以的,可以抵扣的。
怎么覺得你不太懂呢,征稅與否都不知道
因為你對應的收入需要交稅,你對應的收入交稅,對應的成本就可以抵扣。免稅,對方是自產自銷的,你購買方收到這種發票可以抵扣稅務局的規定。