不可以的,只能一次性計算抵扣
老師增值稅可以加計抵免,從可抵扣的進項稅額里加計,這個可以扣的包不包括農產品計算的金額,還是只是取得進項票可抵扣的金額
購進免稅農產品進項稅額可以抵扣嗎?購入農業生產者銷售自產農產品可以憑借免稅發票抵扣進項稅。若用于連續生產13%商品,可抵扣增值稅10%。不是9%嘛,這個10%從哪里來的呀
取得的免稅農產品票金額太大,抵扣不需要這么多進項稅,可以抵扣一部分進項稅嗎
批發零售業取得農產品免稅發票可以抵扣9%進項稅嗎
大米出口后,取得 農產品免稅發票可以做進項抵扣嗎
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
農產品是按9%抵扣,我可以按3%抵扣嗎,少抵點稅
不可以的,沒有那個計算方式的