您好, 增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅。 因此,小規(guī)模納稅人銷售已使用過(guò)的固定資產(chǎn)的銷售額按月納稅的,月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元,按季納稅的,季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元,沒(méi)有開(kāi)具專用發(fā)票的免征增值稅。
您好,我公司出售固定資產(chǎn)小車一輛,車款10萬(wàn),牌照拍賣(mài)所得11萬(wàn),公司是小規(guī)模納稅人,該如何處理賬戶?是分開(kāi)還是合并一起做賬,望指教,謝謝,另我公司季度納稅額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)是不是要交固定資產(chǎn)出售的增值稅?謝謝
老師好,我是小規(guī)模納稅人,蘇工辦(2019)73號(hào),對(duì)季銷售額未超過(guò)30萬(wàn),按規(guī)定免征增值稅的小規(guī)模納稅人,至2021.12.31暫緩收繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 我們這個(gè)季度開(kāi)票收入超過(guò)30萬(wàn)了,那工會(huì)經(jīng)費(fèi)是一定要交呢?還是可以免的呢?(因?yàn)橐郧凹径仁杖攵紱](méi)超過(guò)30萬(wàn),都是免的),謝謝!
老師,小規(guī)模保安公司如果開(kāi)票稅率是1%,這個(gè)季度開(kāi)了60萬(wàn),支付給工人工資和社保費(fèi)是48萬(wàn),我交的增值稅是多少,謝謝
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人一個(gè)季度,稅務(wù)規(guī)定不超過(guò)多少銷售額免增值稅的?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn),我公司開(kāi)專票能開(kāi)多少個(gè)點(diǎn)的稅率?
個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除現(xiàn)在還能添加嗎
老師,查當(dāng)日美元匯率在哪里查準(zhǔn)確
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問(wèn)一下,公司在抖音上賣(mài)貨了,抖音公司的款提現(xiàn)到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個(gè)16題選哪個(gè)?
2013年4月份房產(chǎn)稅忘交了,然后今年這個(gè)月做了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)房產(chǎn)稅,月末也結(jié)轉(zhuǎn)了嗯,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,最后資產(chǎn)負(fù)債表為什么借貸方不平呢 然后我們領(lǐng)導(dǎo)讓將以前年度損益調(diào)整科目換為營(yíng)業(yè)外支出
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中,第1列資產(chǎn)原值填報(bào)取數(shù)是本年購(gòu)入+以前年度的固定資產(chǎn)之和,和資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原價(jià)金額一致。第2列本年折舊金額填報(bào)取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額,第3列累計(jì)折舊填報(bào)取數(shù)是賬上的期末余額,4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填報(bào)取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致,稅收折舊填報(bào)是不是和本年折舊金額一致?8列累計(jì)折舊是不是和3列的累計(jì)折舊金額一致?
內(nèi)外賬區(qū)別 內(nèi)賬意思就是外賬記賬了內(nèi)賬再記一遍+沒(méi)有票的業(yè)務(wù) 外賬就只記有票業(yè)務(wù)是這樣嗎?
增值稅發(fā)票進(jìn)來(lái)貨未到錄庫(kù)存商品嗎,還是做在途不列進(jìn)項(xiàng),哪種方便
老師好小規(guī)模納稅人報(bào)廢清理2010年(當(dāng)時(shí)是籌建期購(gòu)入)購(gòu)入的挖機(jī)可按1%開(kāi)普票嗎