這個都是固定資產,可以一起做賬的,只要加上固定資產出售,沒有超過30萬,就不用繳納增值稅
您好,我公司出售固定資產小車一輛,車款10萬,牌照拍賣所得11萬,公司是小規模納稅人,該如何處理賬戶?是分開還是合并一起做賬,望指教,謝謝,另我公司季度納稅額沒有超過30萬是不是要交固定資產出售的增值稅?謝謝
20年公司購買二手車,只有發票,發票名稱是我公司的,但是車輛沒有過戶,金額是90萬,當時也沒有做固定資產,直接列支費用。現公司將二手車以30萬再賣給第三方,問題是公司購買后一直沒有過戶,所以這個收入怎么交稅?以車主個人所得交?還是公司增值稅率交?然后公司收到這筆賣車款,賬務處理應該怎么做?
你好!我們公司小規模納稅人,2019年10月購入一輛汽車,當時入賬把車價和購置稅金額計入固定資產了,現在我們出售42萬,賬面價值27萬,對方是個人不需要我們開票,但是我們公司做賬是不是需要二手車發票呢?那二手車發票的開票金額是42/(1+13%)對嗎?
你好老師,個人的車掛靠在我公司名下,現在他們的車要出售,我們是一般納稅人,銷售自己使用過的固定資產稅率是多少,分錄一共要做多少個,還要用交稅嗎?還有清理凈損益的處理,按照什么計算,計算依據如何處理。交企業所得稅 ,那么所得稅如何計算納繳呢。謝謝老師
你好,我公司是一般納稅人,我公司名下有一輛要賣給A公司,打比方賣車款價稅合計5萬元,我公司需要開13%稅率的發票給A公司,我司報增值稅報表收入增加44247.79,但我賬上處置收入時是通過固定資產清理科目處理并不在主營業務收入科目體現,這樣導致利潤表收入和增值稅報表收入不符,差44247.79元怎么辦?謝謝!
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下