你好,不用的,直接借銀行存款貸,主營業務收入42萬就可以的,你們現在是免增值稅的。
我們公司出售已抵扣的固定資產給關聯公司,關聯公司去二手車市場過戶的時候開了一張二手車銷售統一發票60萬的,那我們要怎么操作呢?還需要開增值稅發票給購買方嗎?如果不開票要怎么交增值稅和做賬呢?這是買方拿到的票
公司小規模納稅人,貸款購車,汽車銷售公司給我們開的發票金額是不包含貸款利息的,那貸款利息要計入到車輛固定資產的價值里嗎?該如何處理呢?
你好!我們公司2019年10月購入一輛汽車,當時入賬把車價和購置稅金額計入固定資產了,沒有做進項,現在我們出售的話,要交什么稅?按多少稅率交?分錄是什么呢?
你好!我們公司小規模納稅人,2019年10月購入一輛汽車,當時入賬把車價和購置稅金額計入固定資產了,現在我們出售42萬,賬面價值27萬,對方是個人不需要我們開票,但是我們公司做賬是不是需要二手車發票呢?那二手車發票的開票金額是42/(1+13%)對嗎?
請問下我公司買了一輛三輪車用過了又賣掉給個人 但是個人非要我們開具增值稅發票一部分金額 然后再拿去二手車發票市場才能開二手車的發票 我們當月如何做賬,如果按固定資產清理 那么我系統有收入 還有一部分金額是來自二手車發票金額 怎么處理
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
我們不是4s店,是其他企業,應該不是主營業務收入吧,為什么是免增值稅的呢?季度未超過30萬所以免增值稅嗎?
你可以放到其他業務收入的,如果你做到固定資產清理的話,你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
4月1號之后3%的普通發票,現在都是免增值稅的。
那也要開二手車發票的吧?那發票金額是多少呢?
二手機動車發票去二手交易市場辦理過戶的時候開的 42
二手機動車發票上面就沒有稅額。
開這個票我們需要繳稅嗎?那這個開票會產生費用嗎?這個應該我們賣方給還是買方給這個費用呢?
開這個發票不需要繳稅的,你自己回來申報就行。
產生費用的有一個過戶費,還有工本費幾百塊錢 雙方自己約定好了就可以的。
我們4月就收到買方的42萬買車款,4月就過戶了,但是7月才去開二手車發票,這樣可以嗎?
可以的,可以這么做。
那這個出售入賬應該做到4月還是7月呢?申報到4月還是7月呢?
那你之前做了嗎?沒有做的話你就做到七月份。
收到錢的時候,借銀行存款貸預收賬款。