你好,利潤表里面你看下本年累計(jì)的數(shù)據(jù)正確嗎?
郭老師我今天那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表還沒做完,您指導(dǎo)我一下,就這么點(diǎn)業(yè)務(wù),這是我用科目余額表做出來的借貸方余額,但是對(duì)于,每個(gè)數(shù)據(jù)塡到資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里面,現(xiàn)在完全是懵的,說白了,就是不會(huì)塡資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,本年利潤在資產(chǎn)負(fù)債表的哪里啊,黃色的部分,不知道塡哪里
我想咨詢一個(gè)問題,我這邊根據(jù)明細(xì)賬,總賬,還有科目余額表錄了一個(gè)期初,我反復(fù)檢查一下數(shù)據(jù)都對(duì)起來了,但是賬套顯示 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不正確。 是哪里出了問題,可否給我講解一下
老師,我遇到了一個(gè)很奇怪的問題,我22年末的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不一致,利潤表的凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初,但是我二三年第一季度勾稽及關(guān)系就是對(duì)的,如果是我的賬有問題那怎么可能二三年的第一季度報(bào)表數(shù)據(jù)是正確的呢?
老師 金蝶的初始數(shù)據(jù)在哪里能查看啊 我懷疑是不是有的沒錄入進(jìn)去 現(xiàn)在我錄入了幾個(gè)月的賬。資產(chǎn)負(fù)債表是對(duì)得上 但是利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不成立 我不知道哪里出了問題 利潤表那一個(gè)月也是沒有數(shù)據(jù)
老師,7月用了以前年度損益調(diào)整科目也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤里,大概金額是二十多萬,但現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上了,資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤+利潤表期末凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤,這個(gè)勾稽關(guān)系對(duì)不上,差了兩百多萬。我這邊有可能是哪里弄錯(cuò)了呢?我已經(jīng)看了好多次了沒檢查出哪里出錯(cuò)了,請老師指教
?請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理? ? ? 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
請教一下,非常感謝!這個(gè)題目為什么以下的薪酬甲乙產(chǎn)品不分配? 車間管理人員薪酬30 000元,供電車間工人薪酬40 000元,企業(yè)行政管理人員薪酬28 000元
請問一下,個(gè)體工商戶如果欠賬了,會(huì)拿個(gè)人家庭財(cái)產(chǎn)抵賬嗎?比如房子車子
拿到業(yè)務(wù)那邊給的報(bào)關(guān)單 下一步要做什么
老師,幫我看看1、2、4筆這樣登對(duì)嗎?謝謝
老師 會(huì)計(jì)主管和下面的會(huì)計(jì)在一個(gè)辦公室好還是分開好
找郭老師,有問題咨詢( 其他老師不要接啊)
個(gè)體戶需要報(bào)哪些稅?
所得稅看累計(jì)利潤總額嗎。累計(jì)利潤總額不虧就就計(jì)提所得稅
同一法人注冊的兩個(gè)公司可以互相開票嗎?
建賬套里面有一個(gè)初始設(shè)置在這里面。
應(yīng)該是不對(duì)的 初始數(shù)據(jù)我錄的9月的 然后利潤表 只有從10月開始的數(shù)據(jù)
你好,那就會(huì)勾稽關(guān)系不一致,你自己單獨(dú)做之前的利潤表吧。到時(shí)候你申報(bào)的時(shí)候,合計(jì)起來。
我想把系統(tǒng)里面的對(duì)上 能不能怎么改一下錄入的初始數(shù)據(jù) 這個(gè)能修改嗎 或者查看一下初始數(shù)據(jù)
你試一下期初數(shù)據(jù)能修改嗎?大部分是不可以修改的,沒法修改。
你把損益類的科目本年累計(jì),借方貸方錄入。
這個(gè)要怎么錄入誒不知道怎么處理
我試了一下 可以修改 這個(gè)初始數(shù)據(jù)我錄入了呀 為什么利潤表沒有之前的數(shù)據(jù)啊?
起初設(shè)置里面你找到設(shè)置,然后里面有一個(gè)期初數(shù)據(jù)。
是我填錯(cuò)了嗎?
是的是的,這個(gè)是正確的。
本年利潤總賬 本年累計(jì)借方217809.79 貸方和余額沒有數(shù)據(jù) 初始數(shù)據(jù)我剛剛修改 填的是借方217809.79 然后就不平衡了
麻煩老師幫忙看看
你是準(zhǔn)備從幾月份開始做,然后這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候又是從幾月份結(jié)轉(zhuǎn)的?
初始數(shù)據(jù)是9月 我是從10月開始做 拍照的是截止9月的數(shù)據(jù)
你好,那你看一下之前是不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了利潤分配未分配利潤。如果是的話,這里的都是0。
9月的利潤表是有數(shù)據(jù)的
他把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤了,你去看一下他這個(gè)憑證是不是。
我看到是這樣做的
現(xiàn)在就是初始數(shù)據(jù)錄進(jìn)去 但是9月利潤表沒有數(shù)據(jù) 資產(chǎn)負(fù)債表有
哦,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益的,可是他本年利潤怎么沒有余額?
本命利潤的總賬是這個(gè) 我也不懂 第一次做賬
你好,你去看下科目余額表,有科目余額表嗎?