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老師 金蝶的初始數(shù)據(jù)在哪里能查看啊 我懷疑是不是有的沒錄入進(jìn)去 現(xiàn)在我錄入了幾個(gè)月的賬。資產(chǎn)負(fù)債表是對(duì)得上 但是利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不成立 我不知道哪里出了問題 利潤表那一個(gè)月也是沒有數(shù)據(jù)

2024-03-26 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-26 13:40

你好,利潤表里面你看下本年累計(jì)的數(shù)據(jù)正確嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-26 13:40

建賬套里面有一個(gè)初始設(shè)置在這里面。

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快賬用戶5006 追問 2024-03-26 13:41

應(yīng)該是不對(duì)的 初始數(shù)據(jù)我錄的9月的 然后利潤表 只有從10月開始的數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-03-26 13:42

你好,那就會(huì)勾稽關(guān)系不一致,你自己單獨(dú)做之前的利潤表吧。到時(shí)候你申報(bào)的時(shí)候,合計(jì)起來。

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快賬用戶5006 追問 2024-03-26 13:43

我想把系統(tǒng)里面的對(duì)上 能不能怎么改一下錄入的初始數(shù)據(jù) 這個(gè)能修改嗎 或者查看一下初始數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-03-26 13:44

你試一下期初數(shù)據(jù)能修改嗎?大部分是不可以修改的,沒法修改。

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齊紅老師 解答 2024-03-26 13:45

你把損益類的科目本年累計(jì),借方貸方錄入。

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快賬用戶5006 追問 2024-03-26 13:46

這個(gè)要怎么錄入誒不知道怎么處理

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快賬用戶5006 追問 2024-03-26 13:48

我試了一下 可以修改 這個(gè)初始數(shù)據(jù)我錄入了呀 為什么利潤表沒有之前的數(shù)據(jù)啊?

我試了一下 可以修改  這個(gè)初始數(shù)據(jù)我錄入了呀 為什么利潤表沒有之前的數(shù)據(jù)啊?
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齊紅老師 解答 2024-03-26 13:49

起初設(shè)置里面你找到設(shè)置,然后里面有一個(gè)期初數(shù)據(jù)。

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快賬用戶5006 追問 2024-03-26 13:50

是我填錯(cuò)了嗎?

是我填錯(cuò)了嗎?
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齊紅老師 解答 2024-03-26 13:52

是的是的,這個(gè)是正確的。

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快賬用戶5006 追問 2024-03-26 13:53

本年利潤總賬 本年累計(jì)借方217809.79 貸方和余額沒有數(shù)據(jù) 初始數(shù)據(jù)我剛剛修改 填的是借方217809.79 然后就不平衡了

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快賬用戶5006 追問 2024-03-26 13:53

麻煩老師幫忙看看

麻煩老師幫忙看看
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齊紅老師 解答 2024-03-26 13:54

你是準(zhǔn)備從幾月份開始做,然后這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候又是從幾月份結(jié)轉(zhuǎn)的?

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快賬用戶5006 追問 2024-03-26 13:55

初始數(shù)據(jù)是9月 我是從10月開始做 拍照的是截止9月的數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-03-26 13:57

你好,那你看一下之前是不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了利潤分配未分配利潤。如果是的話,這里的都是0。

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快賬用戶5006 追問 2024-03-26 13:59

9月的利潤表是有數(shù)據(jù)的

9月的利潤表是有數(shù)據(jù)的
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齊紅老師 解答 2024-03-26 14:01

他把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤了,你去看一下他這個(gè)憑證是不是。

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快賬用戶5006 追問 2024-03-26 14:03

我看到是這樣做的

我看到是這樣做的
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快賬用戶5006 追問 2024-03-26 14:03

現(xiàn)在就是初始數(shù)據(jù)錄進(jìn)去 但是9月利潤表沒有數(shù)據(jù) 資產(chǎn)負(fù)債表有

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齊紅老師 解答 2024-03-26 14:04

哦,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益的,可是他本年利潤怎么沒有余額?

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快賬用戶5006 追問 2024-03-26 14:06

本命利潤的總賬是這個(gè) 我也不懂 第一次做賬

本命利潤的總賬是這個(gè)  我也不懂 第一次做賬
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齊紅老師 解答 2024-03-26 14:06

你好,你去看下科目余額表,有科目余額表嗎?

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你好,利潤表里面你看下本年累計(jì)的數(shù)據(jù)正確嗎?
2024-03-26
同學(xué)你好 用了跨年調(diào)整就是出現(xiàn)這樣的問題 勾稽不上
2024-08-16
資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益是不對(duì)的。你可以從以下幾個(gè)方面核查數(shù)據(jù): 一、檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性 重新核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的金額,確保與實(shí)際業(yè)務(wù)相符,檢查是否有漏記或重復(fù)記錄的情況。 仔細(xì)核對(duì)收入和費(fèi)用的數(shù)值,查看是否存在計(jì)算錯(cuò)誤或遺漏的項(xiàng)目。 二、審查記賬方法 確認(rèn)數(shù)據(jù)的來源和記賬依據(jù),是否按照正確的會(huì)計(jì)原則進(jìn)行記錄。 檢查是否有未入賬的資產(chǎn)或負(fù)債,例如未記錄的借款、預(yù)付款項(xiàng)等。 三、核對(duì)科目余額 逐一核對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益類科目的余額,確保數(shù)據(jù)的完整性。 檢查固定資產(chǎn)、存貨等資產(chǎn)類科目的計(jì)價(jià)方法是否正確。 四、追溯業(yè)務(wù)流程 回顧業(yè)務(wù)發(fā)生的過程,查找可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的環(huán)節(jié)。 與相關(guān)部門或人員溝通,核實(shí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。 五、檢查報(bào)表編制過程 確認(rèn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的編制方法是否正確,是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求。 檢查報(bào)表中的公式設(shè)置和數(shù)據(jù)鏈接是否正確,避免計(jì)算錯(cuò)誤
2024-09-11
同學(xué)你好 你的軟件是不是沒設(shè)置公式
2021-01-12
你好同學(xué),資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表是存在勾稽關(guān)系,年初未分配利潤%2B本年利潤=年末未分配利潤,如果不勾稽,就會(huì)有差異
2021-11-29
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