同學你好 計提的紅沖了就可以 不用填寫
老師,我們公司利潤總額30萬,但是用了固定資產一次性扣除的政策后,納稅調整后所得為-16萬。應納稅所得額為0,不需要交企業所得稅。那現在讓填凈利潤是多少,怎么填
12月末的利潤表凈利潤是正數,本季度企業所得稅申報表把固定資產一次性扣除填了后變成負數了不用交企業所得稅了,這種情況需要提取盈余公積嗎?
老師第四季度企業所得稅有盈利9763.29元,需要交企業所得稅嗎,這個的先繳納嗎,等匯算清繳我把資產一次性扣除,那這先繳納企業所得稅嗎不想交企業所得稅12月月份需要計提企業所得稅嗎
老師年末做賬有利潤要交企業所得稅,但我享受了500萬固定資產一次性扣除,申報時沒有交企業所得稅,我的資產負債表中應交稅費有金額是不用管嗎
老師去年企業是盈利,要交企業所得稅3000,我也計提了可是享受了固定資產500萬一次性扣除政策就不用交,但是資產表有應交稅費有3000,利潤表所得稅費用也有3000,是不是我不應該計提企業所得稅,企業所得稅匯算清繳填表要填那3000嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
我是今年l月做賬紅沖了,那匯算清繳要填嗎?
同學你好 是跨年調整的吧
是的,那填不填呢
這不填寫的哦 不用填寫
那今年l月紅沖分錄:借:所得稅費用 -3000貨:應交稅費一應交印花稅-3000這分錄對嗎?
匯算清繳不寫那3000是嗎?
同學你好 對的 這個不寫
今年做的利潤表所得稅費用是負數3000,季報時填嗎?
同學你好這個要申報的
匯算清繳的資產負債和利潤表,那不是和預繳新填的不一樣?
匯算清繳資產負債表應交稅費減去3000,所得稅也減3000是嗎?
匯算清繳A105080表本年折舊額是不是填2023年折舊了幾個月就填幾個月填幾個月
同學你好 按年度利潤表填寫 填寫累計折舊的金額
你不是說計提紅沖了不用填嗎?
是的呀 按調整后的申報就可以
如果企業沒有殘疾人員,需要申報殘疾人保障金嗎?
這個三十人以下一般不用