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老師去年企業是盈利,要交企業所得稅3000,我也計提了可是享受了固定資產500萬一次性扣除政策就不用交,但是資產表有應交稅費有3000,利潤表所得稅費用也有3000,是不是我不應該計提企業所得稅,企業所得稅匯算清繳填表要填那3000嗎?

2024-03-11 13:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-11 13:27

同學你好 計提的紅沖了就可以 不用填寫

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快賬用戶6317 追問 2024-03-11 13:28

我是今年l月做賬紅沖了,那匯算清繳要填嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-11 13:29

同學你好 是跨年調整的吧

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快賬用戶6317 追問 2024-03-11 13:30

是的,那填不填呢

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齊紅老師 解答 2024-03-11 13:30

這不填寫的哦 不用填寫

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快賬用戶6317 追問 2024-03-11 13:34

那今年l月紅沖分錄:借:所得稅費用 -3000貨:應交稅費一應交印花稅-3000這分錄對嗎?

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快賬用戶6317 追問 2024-03-11 13:35

匯算清繳不寫那3000是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-11 13:35

同學你好 對的 這個不寫

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快賬用戶6317 追問 2024-03-11 13:39

今年做的利潤表所得稅費用是負數3000,季報時填嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-11 13:41

同學你好這個要申報的

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快賬用戶6317 追問 2024-03-11 13:54

匯算清繳的資產負債和利潤表,那不是和預繳新填的不一樣?

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快賬用戶6317 追問 2024-03-11 13:55

匯算清繳資產負債表應交稅費減去3000,所得稅也減3000是嗎?

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快賬用戶6317 追問 2024-03-11 13:59

匯算清繳A105080表本年折舊額是不是填2023年折舊了幾個月就填幾個月填幾個月

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齊紅老師 解答 2024-03-11 14:02

同學你好 按年度利潤表填寫 填寫累計折舊的金額

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快賬用戶6317 追問 2024-03-11 14:22

你不是說計提紅沖了不用填嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-11 14:26

是的呀 按調整后的申報就可以

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快賬用戶6317 追問 2024-03-11 14:54

如果企業沒有殘疾人員,需要申報殘疾人保障金嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-11 14:58

這個三十人以下一般不用

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同學你好 計提的紅沖了就可以 不用填寫
2024-03-11
那么就把計提的所得稅費用分錄刪除
2024-01-12
你好? ? ? ?你做營業外收入去干嘛 。 你要以后抵減。 你直接做沖計提:借應交稅費-應交企業所得稅 貸以前年度損益調整? 借? ?”以前年度損益調整貸利潤分配 -未分配利潤 ;? ?到時你發生所得稅 做計提在貸方。? 應交稅費 -應交企業所得稅借貸方會自動抵減的?
2021-06-11
您好 可以把計提的沖銷
2021-11-03
同學您好,這個的先繳納 ,如有資產一次性扣除的,沒有應納稅所得的可以不交
2024-01-08
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