借 管理費用 房租 貸 銀行存款 下個月攤銷的時候 借管理費用房租 貸 待攤費用 房租 這樣是不對 應該借 待攤費用房租 貸 銀行存款 攤銷的時候 借管理費用房租 貸 待攤費用?
你好老師!房租費未支付未收到發票,現在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應付款,發票來了并付款的分錄借:其他應付款、預付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預付賬款-待攤房租費,這樣對不對
老師,每個月待攤房租,這個分錄是借:管理費用 -房租 貸:長期待攤費用-房租,這樣做對嗎?
我一次性付房租是借:長期待攤費用 貸:銀行存款 借:管理費用-房租 貸:長期待攤費用 當月付是從當月開始分攤嗎?還有我做的分錄對嗎
老師你好,企業一年房租可以不通過預付賬款嗎,支付時借:長期待攤費用-房租 貸:銀行存款 攤銷時借管理費用-房租 貸:長期待攤費用-房租
交一年房租會記分錄是不是用借預付賬款房租,貸銀行存款,分攤時用,借管理費用房租,貸預付賬款房租 如果是超過一年以上用借:長期待攤費用- 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費用--房屋租金 貸:累計攤銷是不是老師
請問老師,甲單位要注銷,有其他應收款-個人股東張三200萬。稅務注銷時未清理干凈。稅務查賬3年后,仍未注銷成功。請問老師,如果個人股東歸還了這200萬。可以再做注銷嗎?
你好 請問成本核算 要怎么算,有材料成本 有預估的人工成本,需要根本大概的成本報價要怎么做
老師好,問下資產負債表其他應收款是負數,是不是全部調整到其他應付款里面,然后,其他應收款是0,對嗎?
老師,銷售五金材料開什么項目名稱的發票呢
如果借:庫存商品 90 應交稅費-應交增值稅(進項)8.1 貸:應付賬款 98.1 借:應收賬款109 貸:主營業務收入100 應交稅費-應交增值稅(銷項)9 那么完整的結轉增值稅分錄怎么寫的
匯算清繳,計入營業外收入的小規模納稅人,也就是小微企業增值稅減免政策減免的增值稅計入營業外收入了,匯算清繳時填寫那個表合理
請問老師,新公司沒開過票,要票種核定,在網上核定嗎?我現在點擊領用發票,單子稅務局提示到大廳取票,什么意思
9001認證人員到公司來的車費報銷等。計入業務費嘛
兩道題,都是不征稅處理的問題,為什么一個做錯了不做納稅調整,一個作對了需要納稅調整?請老師指教
A105080表中項目里面我看了半天沒看到有車輛?辛苦老師告知一下謝謝
之前一直都是這樣做的,現在怎么調以前的賬
管理費用轉到待攤費用
怎么調,麻煩把分錄寫出來一下
借待攤費用 借管理費用紅字
沖多少啊
你看你管理費用里邊,你有多少紅字呢?關于房租這個就充多少。
跨年了總那個科目
那用以前年度損益調整代替管理費用
沒有這個科目,是不是可以用 利潤分配 未分配利潤?
直接用利潤分配未分配利潤
這樣可以了嗎
對。你的分錄是對的沒問題