您好,預(yù)繳的正常申報(bào)的時(shí)候抵稅就成了
老師,公司做園林景觀工程,我9.8號(hào)開了幾張發(fā)票寄給甲方,項(xiàng)目異地也預(yù)繳2%增值稅及附加稅,有張發(fā)票抵扣聯(lián)蓋章不是很清晰,需要作廢重開,現(xiàn)在我要把發(fā)票作廢重新開票,對預(yù)繳的增值稅有影響不?
我是一般納稅人,這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票其中一張開錯(cuò)了,忘了作廢了,需要繳納增值稅稅金2萬,但是其中有一張發(fā)票下個(gè)月需要紅沖,那這個(gè)繳納的增值稅可以退嘛?
老師,我們公司是建筑業(yè),做異地工程的,22年開了一張票,是3個(gè)點(diǎn),在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳過稅款,現(xiàn)在23年了,我想紅沖發(fā)票重新開一下,這個(gè)有影響嗎?需不需要預(yù)繳稅款退回,還是直接沖了重新開就好了
1、我是一般納稅人 2、7月份認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,(認(rèn)證的是6月份賬),正常繳增值稅。 3、7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,對方需要重新開具一張新的給我。我需要補(bǔ)稅嗎 ,退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發(fā)票了,對方7月份又重新開了一張。 沖紅的進(jìn)項(xiàng),6月份交的稅?和7月份需要認(rèn)證的怎么抵? 收到新補(bǔ)的發(fā)票,還需要繼續(xù)認(rèn)證嗎?分錄是什么?影響6月份嗎?
老師你好,想問一下,就是23年對方開了一張跟21年的一個(gè)發(fā)票重復(fù)了,3月份開過來我們不懂重復(fù)也就抵扣了,現(xiàn)在對方紅沖了那張發(fā)票,現(xiàn)在讓我們開了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表給他們,開了紅字,我們要怎么處理,賬上個(gè)報(bào)稅都怎么處理,第一次沒有遇到過
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
免費(fèi)的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個(gè)軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),也調(diào)增了其他費(fèi)用,對應(yīng)的年度報(bào)表需要調(diào)整嗎?
無進(jìn)出口權(quán)的企業(yè),來料加工,可以借助第三方有進(jìn)出口權(quán)的公司幫我們進(jìn)料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個(gè)點(diǎn)專票是不是可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)
老師,金融收益稅是如何計(jì)提繳納的呀!之前沒遇到過認(rèn)知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發(fā)票報(bào)銷,房東是個(gè)人不肯提供發(fā)票,這種情況要自己去稅務(wù)局開票嗎?去稅務(wù)局的話要繳多少稅費(fèi)?有其他更好的辦法拿到發(fā)票嗎?
不明白你說的意思
3月份比2月開的金額少了,那不就是要退稅嗎?
就是重新開票不需要再去預(yù)繳了
但也是預(yù)繳多了增值稅在項(xiàng)目所在地呀
哦,意思是多預(yù)繳了是吧?
是的,且這邊3月也沒有別的項(xiàng)目開發(fā)票,到時(shí)候3月紅沖,重新開,收入會(huì)變成負(fù)數(shù)呢
這種預(yù)繳多了只能是看當(dāng)?shù)啬芊裢嘶貋?