你好,紅沖不會(huì)直接退稅,而是沖銷正常發(fā)票的收入和稅額,起到減少稅款的作用。
老師一般納稅人7月份開了一張5萬(wàn)的發(fā)票出去,這個(gè)月紅沖了,又開一張一樣金額的發(fā)票。是不是不需要繳稅了
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度開了三十萬(wàn)發(fā)票,其中一張五萬(wàn)的發(fā)票是專票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月是全額繳納增值稅,還是只有專票繳納增值稅
我是一般納稅人,這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票開了,需要繳納稅金2萬(wàn),但是其中有一張發(fā)票下個(gè)月需要紅沖,那這個(gè)繳納的增值稅可以退嘛?
我是一般納稅人,這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票開了,需要繳納增值稅稅金2萬(wàn),但是其中有一張發(fā)票下個(gè)月需要紅沖,那這個(gè)繳納的增值稅可以退嘛?
老師,麻煩看一下我這個(gè)分錄對(duì)嗎?
個(gè)體工商戶的個(gè)稅是不是也要每個(gè)月申報(bào)
老師,以前年度的法定公積金一直沒有計(jì)提,現(xiàn)在股東要求分紅,可以一次性計(jì)提么
24年底暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50萬(wàn),次年年初紅沖該筆分錄,目前到現(xiàn)在五月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是還是負(fù)20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我在匯算清繳要調(diào)增嗎?
匯算清繳截止有20萬(wàn)的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票怎么辦?已經(jīng)提折舊
沒有金額的合同交印花稅嗎?比如簽了一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,原有合同中的甲方要轉(zhuǎn)出給另一個(gè)單位,需要簽訂的協(xié)議需要交印花稅嗎
老師,問(wèn)下公司裝修的門和柜子,應(yīng)該怎么做科目
月工資1700元,月休4天,上了19天班,這個(gè)工資怎么算才對(duì)
電商收入,5月結(jié)算100萬(wàn),其中無(wú)票40開票60,6月結(jié)算120萬(wàn),無(wú)票70開票50,有些客戶的單子在5月份已經(jīng)結(jié)算了,但是沒有要發(fā)票,我在5月已經(jīng)確認(rèn)無(wú)票收入了,金額10萬(wàn),但是在6月份又要求開發(fā)票,那么5~6月收入合計(jì)100+120-10=210對(duì)嗎?如果沒有在6月份要求開收入是100+120=220對(duì)嗎?我是按照結(jié)算單確認(rèn)收入的,麻煩老師看一下
工商年報(bào),企業(yè)社保信息,單位繳費(fèi)基數(shù),電子稅務(wù)局里怎么查詢?
那已經(jīng)繳納的增值稅怎么辦?
你好,已經(jīng)繳納的增值稅,就繳納了啊。 之后紅沖了,就沖銷正常發(fā)票的收入和稅額,從而起到減少稅款的作用
那意思最終還是沒有多交是嗎?
你好,是的,是這樣的
那紅沖的,不是可以留抵退稅的嗎
你好,如果紅沖之后,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是可以留抵退稅的
我10月繳納增值稅,我11月沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)是0,11月只有紅沖的這個(gè)稅額,這個(gè)稅額可以留抵退稅嗎?
你好,11月份沒有正數(shù)發(fā)票嗎??
沒有,業(yè)務(wù)很少的,10月開錯(cuò)一張銷項(xiàng)發(fā)票,忘了作廢了,導(dǎo)致繳納增值稅
你好,11月份沒有正數(shù)發(fā)票,這種情況無(wú)法開具負(fù)數(shù)發(fā)票啊
那這個(gè)繳納的增值稅稅額怎么辦呢?
你好,有正數(shù)發(fā)票的月份 紅沖發(fā)票,抵消正常發(fā)票的收入和稅額啊?
一直沒有正數(shù)發(fā)票呢?
你好,那就等到有正數(shù)發(fā)票的月份,再按上面處理啊??