你好。那不對,你是想補充折舊還是說把固定資產(chǎn)處置了,你想做哪一個業(yè)務(wù)?
你好,我們公司要注銷,固定資產(chǎn)已經(jīng)足額計提完,沒有殘值,資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)凈值是0了,但是明細賬里固定資產(chǎn)和累計折舊余額都是20萬,因為公司要注銷,賬里要做借累計折舊 貸固定資產(chǎn)這個分錄嗎
老師好,我是事業(yè)單位,實行新會計制度前從沒計提固定資產(chǎn)折舊,2019年12月一次性將2018年及以前年度固產(chǎn)累計折舊,這次上級部門同意報廢賬面價值8萬的固定資產(chǎn),請問會計分錄如何做,我的理解是報廢資產(chǎn)折舊己拆完(因是另一個會計做的折舊,固定資產(chǎn)系統(tǒng)又進不去查詢不了)借 固定資產(chǎn)累計折舊80000 貸 固定資產(chǎn) 80000,這個分錄對嗎?
我現(xiàn)在寺院幫忙,之前固定資產(chǎn)都沒入賬,現(xiàn)在經(jīng)過清理準備把資產(chǎn)帳建起來,我是這樣批的分錄,您看正確嗎? 1、借:無形資產(chǎn)—土地 貸:資本公積 攤銷分錄: 借:管理費用 貸:累積攤銷 2、借:固定資產(chǎn)—房產(chǎn) 貸:固定基金 提折舊分錄: 借:管理費用—折舊 貸:累計折舊 您看這樣對嗎?
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了。現(xiàn)在怎么調(diào)啊?謝謝老師!
老師我們是事業(yè)單位現(xiàn)在解體呀?jīng)]折舊完的固定資產(chǎn)如何一次性折完或報廢?以前的分錄是借:業(yè)務(wù)活動費用貸:固定資產(chǎn)累計折舊這樣做對嗎?
老師:我想問一下,我們公司的房租每月分攤下來劃到94000 ,但是我們目前沒有付款,我要如何做賬
老師,現(xiàn)在5月份申報個稅和工會經(jīng)費用的工資是不是3月份的應(yīng)發(fā)工資總額
您好老師,養(yǎng)老保險調(diào)低基數(shù)了,社保局退了個人繳納的養(yǎng)老保險,退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個人了,不在職的不退了,我賬務(wù)怎么做呢
老師,請問企業(yè)小規(guī)模納稅人,上個月已申報了稅,這個月發(fā)現(xiàn)有個科目寫錯了,要怎么改正呢?電子稅務(wù)局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權(quán)變更是什么流程
老師請問一下,我們公司去年的電費6萬多,因為租的是第三方,南方電網(wǎng)開的發(fā)票也是開給第三方,我們有電費分割單的,但是今年年初做去年的審計報告時候,審計老師把以沒有直接的發(fā)票為由給調(diào)增了這6萬多,請問一下匯算的企業(yè)所得稅還可以調(diào)下去嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,明年是調(diào)減嗎
老師。領(lǐng)取失業(yè)險期間有個職業(yè)培訓補貼是,解析下
老師。領(lǐng)取失業(yè)險期間有個職業(yè)培訓補貼是
老師存貨減值,收入納稅調(diào)整增填在收入調(diào)整哪個項目里