同學你好 這個需要按月折舊
老師好,我是事業單位,實行新會計制度前從沒計提固定資產折舊,2019年12月一次性將2018年及以前年度固產累計折舊,這次上級部門同意報廢賬面價值8萬的固定資產,請問會計分錄如何做,我的理解是報廢資產折舊己拆完(因是另一個會計做的折舊,固定資產系統又進不去查詢不了)借 固定資產累計折舊80000 貸 固定資產 80000,這個分錄對嗎?
老師我在每月計提固定資產折舊費時 分錄是 借:業務活動費—固定資產折舊費 貸:固定資產累計折舊 —通用設備 但是我發現明細賬固定資產科目原值一直保持不動,累計折舊和固定資產折舊分開的 這是怎么回事
老師您好我想問事業單位用不用計提折舊,如果不計提怎么沖回?我做分錄的時候是借:業務活動費用790000 貸:固定資產累計折舊790000,我計提了10個月了?
老師,事業單位的固定資產已提足折舊,沒有任何清理費用,也沒有收入,三個問題: 1、財務會計是做:借 累計折舊 貸固定資產嗎? 2、圖書是不用計提折舊的。圖書報廢是:借 累計盈余 貸固定資產嗎? 3、預算會計是不是不用做任何賬務處理?謝謝!
老師我們是事業單位現在解體呀沒折舊完的固定資產如何一次性折完或報廢?以前的分錄是借:業務活動費用貸:固定資產累計折舊這樣做對嗎?
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發票所載貨物數量和報關單數量不一致,有什么稅務風險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續出現在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數據不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產發貨,不確認收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負債 應交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產,這個月要注銷,固定資產要賣掉嗎
請問老師,物業公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業務成本嗎?還是做部分工資到主營業務成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風險
當月發票沒有入賬,發票次月紅沖,需要做進項稅額轉出嗎,還是可以兩張發票都不入賬
公司處置已經使用過的汽車,購買的時候已經抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎
從下個月就不營業了,沒法按月折舊了。
不營業了就不折舊了嗎
好的明白
好的滿意請給五星好評,謝謝