可以這個樣子處理沒問題的呀,憤怒處理沒問題。
老師您好,如果是以前留下來的固定資產,我們當月做賬是不是只需把固定資產填在期初余額,分錄的話看要分攤多久,做筆借:管理費用/制造費用 貸:累計折舊
我現在寺院幫忙,之前固定資產都沒入賬,現在經過清理準備把資產帳建起來,我是這樣批的分錄,您看正確嗎? 1、借:無形資產—土地 貸:資本公積 攤銷分錄: 借:管理費用 貸:累積攤銷 2、借:固定資產—房產 貸:固定基金 提折舊分錄: 借:管理費用—折舊 貸:累計折舊 您看這樣對嗎?
老師您好!我做21年匯算清繳時才發現,我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產折舊,貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產折舊,貸:固定資產。相當于我把這個固定資產折舊金額沒有,把固定資產原值給減少了。報表都已經報了。現在怎么調啊?謝謝老師!
老師,之前做的是兩個分錄,1、借固定資產,貸銀行存款。2、借管理費用,貸固定資產。 那我現在要把上月這個分錄更正了,重新做固定資產折舊。現在我做更正分錄,借固定資產,貸管理費用,這樣可以嗎?
老師,我想老師您幫我看看,現在賣出一臺固定資產原價是:62831.86元,已累計:30735.32元,賣價為50000元含稅價,那么我是不是要這樣做分錄呢, 1、借:固定資產清理32096.54 累計折舊32096.54 貸:固定資產62831.86 2、借:銀行存款50000 貸:固定資產清理44247.79元 應交稅費-增-銷項5752.21 3、借:固定資產清理12151.25 貸:資產處置損益12151.25 請問老師,我這樣做分錄對嗎?還有就是產生凈收益了,我需要報稅嗎?如何報呢
自己的公司,員工就兩個自己人,項目完成收到項目款,之前的幾個月因為賬上沒有錢一直沒有發工資。現在從公賬上轉給法人錢可以哪幾種方式都應該怎么備注?
老師們,快賬軟件在哪領取呢?教一下小白初來乍到不懂
很多年前未入賬的固定資產怎么入賬,辦公鐵皮柜
公司可以給老板的香港賬戶打款嗎?
老師,注銷時其他應付款不是應該轉入營業外收入嗎?你怎么說轉入營業外支出啊
公司在4月17號辭退該員工,給該員工一次性發放4月、5月2個月工資,并幫該員工交社保和公積金到5月。 問題:5月公司交該員工的社保和公積金單位承擔部分是計入管理費用-社保公積金,還是計入管理費用-一次性補償金?
老師,個人獨資企業注銷,最后只有庫存現金有余額,剩下的這些現金用20%交個稅嗎?
你好,老師,你知道報工業總產值的計算方式方法嗎?
新疆電子稅務局網址老師
老師,那注銷的時候把人工勞務成本轉營業外支出,二級科目寫什么啊,金額比較大一下轉入營業外支出報表也不好看吧,合理嗎
可我不知道 1、年終轉“非限制性資產”科目,固定資產還轉嗎?我未接觸過此科目 2、資產提足折舊轉“固定資產清理”科目時怎么處理
我看提折舊有這樣處理的:借:固定基金 貸:累計折舊 因為寺院是非盈利單位,我不知我把折舊計入費用,報廢時固定資產凈值轉入“固定資產清理”,“固定基金”科目怎么處理?
就你的這個管理費用,最后是反轉到這個非限定凈資產的。
固定資產清理是出售的時候才用到這個科目的。