你好,按照收益期來攤銷就可以。
你好,老師,長期待攤費(fèi)用每月分?jǐn)偢郊趺醋觯?/p>
老師你好,長期待攤費(fèi)用攤銷科目
老師:你好,長期待攤費(fèi)用攤銷費(fèi)20萬按幾年攤分
老師,長期待攤費(fèi)用~裝修費(fèi),分?jǐn)偟臅r(shí)候分錄怎么做,可不可以借管理費(fèi)用~攤銷費(fèi)或長期待攤費(fèi)用 貸 長期待攤費(fèi)用~裝修費(fèi)?
你好,老師,長期待攤費(fèi)用 -怎么分期攤銷
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發(fā)票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅(jiān)持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費(fèi)用,導(dǎo)致利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表不一致,怎么調(diào)整
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沖銷去年暫估費(fèi)用會計(jì)分錄
老師,合并報(bào)表怎么做
考高級會計(jì)難還是CPA難
匯算清繳,調(diào)增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財(cái)報(bào)做的未分配利潤一樣呢(需不需要調(diào))
分公司注銷,總公司賬上掛著其他應(yīng)收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡便處理呢?借:投資收益負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)收款-分公司。若其他應(yīng)收款貸方有余額 借:其他應(yīng)收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過未分配利潤這個(gè)科目呢
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風(fēng)險(xiǎn)
匯算填報(bào)完成提交申報(bào)時(shí)系統(tǒng)提醒收入有差異,經(jīng)過外貿(mào)經(jīng)理在電子口岸查詢核實(shí)24年出口收入確實(shí)漏給我入賬了,少確認(rèn)了60多萬的收入應(yīng)該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
不是說分期三年攤銷?那我全部轉(zhuǎn)到損益類都沒有哦
你好是的一般就是按照三聯(lián)也要看你具體業(yè)務(wù)你比如租賃的就按你好是的,一般就是按照三年也要看你具體業(yè)務(wù),你比如租賃的就按租賃期。
是籌備期發(fā)生的費(fèi)用
您好,您按三年進(jìn)行攤銷是可以的。就是計(jì)入長期待攤費(fèi)用,然后按期攤銷就可以了。
我現(xiàn)在就是有點(diǎn)不明白,怎么來平攤每個(gè)要固定那個(gè)金額?如12月前發(fā)票長期待攤費(fèi)用300萬,那1月份是不是要做管理費(fèi)用300/36個(gè)月=1個(gè)月費(fèi)用 ,8.33是借管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸,長期待攤費(fèi)用??,但是我的長期攤費(fèi)用很多種類,怎么合并一起?
這個(gè)和固定資產(chǎn)有啥關(guān)系嗎?
沒關(guān)系,因?yàn)槲覀兪亲獾膹S房
這個(gè)是籌建期結(jié)束才開始攤銷。
12月中,已經(jīng)結(jié)束了
那就正常攤銷就可以了計(jì)入管理費(fèi)用可以的。
1月份應(yīng)該就要推銷的,12月份要全部轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎??借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:長期待攤費(fèi)用-XX-XX,下級科目,那如果這樣子做的話,那是不是一次性結(jié)轉(zhuǎn)了,?就不用按月攤了?
發(fā)生的時(shí)候計(jì)入長期待攤費(fèi)用。然后籌建期結(jié)束,按月攤銷是這個(gè)意思。
必須是按月攤銷,不是一次性結(jié)算。
意思,自己做手工賬,分?jǐn)傇路荩€月推銷是吧,我以為是可以用金蝶系統(tǒng)每月推銷的
你好是的,需要自己每個(gè)月做分?jǐn)偟姆咒洝?
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!