您好!不行,你們再銷售的時候要開具9%的發票,不能免稅,所以專票普票都要確認銷項稅額
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應該是17% 在未開具發票一欄填寫 銷售額=當時發票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師我們公司從7月份開始業務往來的,我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預付賬款,她們給我們開了500多萬的進項票,然后我再根據開票金額來沖預付賬款,然后購買方給我們付了1000多萬,我掛的都是預收賬款,我們給他們也就是只開了500多萬的銷項發票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進項開相對應的銷項出去,然后走再根據我們開出去的票來沖預收賬款,我們都沒有上過增值稅,然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損,我這樣做稅務會有風險嗎?我現在應該要怎么做才能避免稅務風險
老師們,我公司有人購買幾萬塊錢的錢,對方開成了增值稅專用發票,這個酒只是業務招待的,我們不經營也不代理,那么我咨詢過這個發票要做認證抵扣進項轉出,那我賬務處理是按照普通發票入費用還是一樣做價稅分離入賬呢?
您好,老師。我們公司現在小規模要變成一般納稅人。想請問下在此之前我開票出去的銷項對應的進項發票原來是只能收普票現在更改后是要收專票還是普票。比如說今天是8.26,我5.20開的發票是普票一個點的,本來這個進項發票也是普票也是一個點的。那我這個進項發票還沒有給我們開那這個發票如果是8.26變更一般納稅人之后開給我們的。那這個發票是專票的話13個點可以足額抵扣嗎?
請問一下 我司是商業零售類小規模納稅人,現在從一般納稅人農業公司收購初級農產品(對方公司也是收購的,沒有自產自銷,做蔬菜流通環節免征增值稅),對方開普票給我們,我們再銷售給其他公司,那么我們開具的發票應該是幾個點?對方能抵扣進項稅嗎?
個稅專項附加扣除現在還能添加嗎
老師,查當日美元匯率在哪里查準確
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個16題選哪個?
2013年4月份房產稅忘交了,然后今年這個月做了借以前年度損益調整貸應交稅費房產稅,月末也結轉了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整,最后資產負債表為什么借貸方不平呢 然后我們領導讓將以前年度損益調整科目換為營業外支出
A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》中,第1列資產原值填報取數是本年購入+以前年度的固定資產之和,和資產負債表中的固定資產原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數是賬上的本年貸方發生額,第3列累計折舊填報取數是賬上的期末余額,4列資產計稅基礎填報取數和資產原值金額一致,稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致?8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致?
內外賬區別 內賬意思就是外賬記賬了內賬再記一遍+沒有票的業務 外賬就只記有票業務是這樣嗎?
增值稅發票進來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進項,哪種方便
老師好小規模納稅人報廢清理2010年(當時是籌建期購入)購入的挖機可按1%開普票嗎
那對方開給我的免稅發票呢,也要寫嗎?
您好!你們從農業生產者手里購買農產品,可以計算抵扣進項的,所以也要確認進項稅額
好的,那對方開不出發票的,也要寫進項稅額(待認證進項稅額)嗎
您好!那不行,對方開不了票,就你們開開農產品收購發票
但是對方是經紀人,他開不出發票,我這邊也不能代開啊
我確實進項稅額,人家已經開了的我直接作應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額),那么沒有發票的呢,我直接庫存商品,應付賬款嗎
您好!那你們就不是從農業生產者手里買農產品了? 沒有發票的,就不能抵扣進項,全部計入庫存商品