借款合同的印花稅是簽訂借款合同時一次性繳納
老師,今年年初向法人借了一筆款項130萬元,款項用于生產經營資金需要。簽訂借款合同,借款期限為一年,合同約定,借款需要支付利息,利率不超過銀行的那個利率。因為這個合同不是我經手的,我現在發現一個問題,合同約定,借款期限一年,那就是明年開始還款,從還款日起分二十期歸還本金。關于這個分期歸還本金這種方式,有問題嗎?
老師,公司和法人簽訂借款合同,合同約定借款本金130萬元,月利率0.4%,借款一年。一年后到期就開始償還,還本付息的方式是分期20次歸還,根據這個描述,我現在的利息該怎么處理?
老師,公司和法人簽訂借款合同,合同約定借款本金130萬元,月利率0.4%,借款一年。一年后到期就開始償還,還本付息的方式是分期20次歸還,根據這個描述,我現在的利息是不是要計算出全額,然后分20期償還這樣子處理?
老師,您好。若我們公司與銀行簽訂了借款合同,借款本金50萬,年利率5%,期限是3年,到期時一次還本付息。請問,借款合同的印花稅是簽訂借款合同時一次性繳納呢還是連續3年每年繳納一次呢?謝謝
老師,您好。若我們公司與銀行簽訂了借款合同,借款本金50萬,年利率5%,期限是3年,到期時一次還本付息。請問,借款合同的印花稅是簽訂借款合同時一次性繳納呢還是連續3年每年繳納一次呢?謝謝
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
那是按借款的本金50萬為計稅依據 還是按本金50萬+利息 為計稅依據呢?
借款合同是借款本金為基數
好的,謝謝老師
不客氣祝你學習進步加油