同學您好,根據您提供的信息,主表第9欄“服務、不動產和無形資產免稅銷售額的本年累計”必須等于第9欄“免稅銷售額的本月數”與“免稅銷售額的上期累計”的和。這是因為免稅銷售額是按月累計的,所以本年累計的免稅銷售額應該等于本月免稅銷售額加上上期累計的免稅銷售額。
老師你好,小規模納稅人增值稅申報的時候一直顯示,服務、不動產和無形資產本期球,第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額 *5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
804912321調用核心 征管失敗 具體原因;保存失敗!錯誤原因;主表第19 欄的 “本期免稅額"0.00應該等于第9欄的 ”免稅銷售額〞 16000.00 乘以3%。
申報失敗, 系統內部異常調用系統服務出錯,異常所在server名hxhd_cqsw_svr010,所屬應用:核心征管后端,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯誤原因:主表第9欄“貨物及勞務免稅銷售額的本年累計”0.00必須等于第9欄“免稅銷售額的本月數”0.00與“免稅銷售額的上期累計”3419.13的和。
申報失敗, 系統內部異常調用系統服務出錯,異常所在server名hxhd_cqsw_svr010,所屬應用:核心征管后端,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯誤原因:主表第9欄“貨物及勞務免稅銷售額的本年累計”0.00必須等于第9欄“免稅銷售額的本月數”0.00與“免稅銷售額的上期累計”3419.13的和。
主表第9欄“服務、不動產和無形資產免稅銷售額的本年累計”0.00必須等于第9欄“免稅銷售額的本月數”58880.62與“免稅銷售額的上期累計”0.00的和
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
本年累計哪一欄都填不了
同學您好,同學您好,什么提示,有截圖嗎
深色的地方是填不了的 只能填淺色的 本年累計的那一欄全是深色 都不能填
同學您好,要填什么具體數據呢
我現在報稅申報不了 需要怎么填?????
您好,專票交稅填1行,普票免稅填10行你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg