截圖你的主表看一下的。
老師,匯算清繳時只發生了捐贈支出5000我填的限額扣除公益性支出里面填完之后捐贈支出及納稅調整表,然后依次填完各表申報。但申報失敗提示:“詳細信息:調用核心征管失敗具體原因:保存失敗錯誤原因:《捐贈支出納稅調整明細表A105070》第4行第2列0.00在2019以后年度必須等于當年所崖年度前2年度的《限額扣除的公益性捐贈臺賬的第7可結轉以后年度扣除余額金額11.00?!边@是怎么回事兒?麻煩解答一下謝謝!
老師,匯算清繳時只發生了限額捐贈支出,是鄭州紅十字會5000元填完之后捐贈支出及納稅調整表,然后依次填完各表申報。但申報失敗提示:“詳細信息:調用核心征管失敗具體原因:保存失敗錯誤原因:《捐贈支出納稅調整明細表A105070》第4行第2列0.00在2019以后年度必須等于當年所崖年度前2年度的《限額扣除的公益性捐贈臺賬的第7可結轉以后年度扣除余額金額-1這是怎么回事兒?麻煩解答一下謝謝!
804912321調用核心 征管失敗 具體原因;保存失敗!錯誤原因;主表第19 欄的 “本期免稅額"0.00應該等于第9欄的 ”免稅銷售額〞 16000.00 乘以3%。
調用系統服務出錯,異常所在 server 名 hxhd _ gssw _Svr004,異常原因: 1010030098000009:保存失敗!錯誤原因:主表第19欄的“本期免稅額” O .00應該等于第9欄的“免稅銷售額”2000乘以3%。但是按照提示,19欄又無法輸入數據,19欄是白色的不能填寫
老師!我因為今天在稅局前臺修改了第一季度企業所得稅申報表,回來申報第二季度的企業所得稅報表就提示:調用征管系統服務失敗,錯誤代碼103,異常原因1010030098000009,保存失敗!錯誤原因:上期申報存在(A201020資產加速折舊攤銷扣除優惠明細表),本期必須申報該表,我們公司沒有資產加速折舊,以前也沒有填過金額
在填匯算清繳利息支出時,債權性投資與其權益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權性投資與其權益性投資比列是多少,怎么算的
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,你看下
19行,你沒有填寫數據。
應該填多少?
不含稅的銷售額乘以3%。
應該填多少?
還是不對
不含稅的銷售額乘以3%。已讀 2022-07-03 16:18
這個沒有收到的嗎
收到了,還是不對
截圖看下你填寫的 然后提示是啥
16000×0.03=480提示還是不對
你好,主編完整的截圖看下你填寫到哪一欄了?
你申報及繳納或者 報表報送模板里面可以報的或者待辦事項里面 可以找到
你好,截圖看一下你申報的你們的系統,我們又登錄不進去。