同學你好 是不是有跨年調(diào)整的
資產(chǎn)負債表未分配利潤年初數(shù)+利潤表凈利潤本年累計數(shù)=資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù),對嗎?從6月開始不等于什么問題呢?
資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù)。 老師,我這兩個相減不等利潤表凈利潤,這個要怎么調(diào)?
資產(chǎn)負債表中未分配利潤的期末數(shù)-資產(chǎn)負債表中未分配利潤的年初數(shù)=利潤表中凈利潤的累計數(shù)?
老師,我本月結(jié)賬以后資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤表的凈利潤累計數(shù),請問應該怎么查這部分的差異呢?資產(chǎn)負債表的未分配利潤軋差比利潤表凈利潤累計數(shù)多了388.22元
老師,我本月結(jié)賬以后資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤表的凈利潤累計數(shù),請問應該怎么查這部分的差異呢?資產(chǎn)負債表的未分配利潤軋差比利潤表凈利潤累計數(shù)多了388.22元
高新企業(yè)匯算清繳企業(yè)研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠表可以填0嗎
老師,我們以前年度有些不免稅的開成免稅的了,現(xiàn)在稅務查出來按照稅務要求更改了以前年度增值稅申報表,補交了稅款和滯納金,有一部分申請了留抵抵欠,一部分對公劃款,賬面我應該怎么處理?
老師,支付商會贊助費后收到的發(fā)票入什么科目?
按照上一年度應納稅所得額平均額預繳。請問在月度納稅申報表中填寫應納稅所得額的話是拿上一年度的應納稅所得額除以12嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是不是就是申報企業(yè)所得稅?電子稅務局申報。個人所得稅匯算清繳就是要員工自己去下載app做匯算清繳?
老師非全日制用工 是雇傭關系還是非雇傭關系,按什么申報個稅?簽什么合同?是否需要開具發(fā)票?
企業(yè)處于暫時停產(chǎn)過程中,生產(chǎn)車間的員工均在打掃衛(wèi)生,清理車間雜物等,此時的員工工資應計入哪個科目?如何結(jié)轉(zhuǎn)成本。
請問我們是制造業(yè)廠,前幾年工廠使用過的水泥現(xiàn)在結(jié)算,請問我怎么做賬,還是用在建工程就不對了吧?應該怎么做呢
老師,匯算清繳需要調(diào)贈財務費用。現(xiàn)在申報年度財務報表。那我原來報的第四季度財報中的財務費用是不是就要去掉,然后交稅啊?
去年支付的工資,今年這樣做會計分錄可以嗎?不需要其他匯算清繳調(diào)整吧?
沒有跨年調(diào)整,11月的報表都能對上的,12月的損益也都結(jié)轉(zhuǎn)了
同學你好你看看用利潤分配未分配利潤也是跨年調(diào)整
未分配利潤不存在跨年調(diào)整
那就是數(shù)據(jù)問題了 查一下明細吧
老師請問查什么科目的明細?
涉及損益結(jié)轉(zhuǎn)損益的都查