你好? 這個不需要處理的哈 有匯算調整是會對不上的哈?
我11月用了以前年度損益調整科目,結轉到利潤分配--未分配利潤,資產負債表跟利潤表勾稽關系不對,差額就是調整金額,要怎么調整,12月份申報年度財報有沒有影響
老師,你好,請問我今年用著以前年度損益調整科目,當月就結轉到利潤分配-未分配利潤了,后面每月的報表就資產負債表和利潤表的勾稽關系就不等了,現在年末應該怎樣處理呢
老師您好,2023年12月份有以前年度損益調整科目,結轉至未分配利潤了,現在出報表發現資產負債表中未分配利潤和利潤表中的凈利潤勾稽關系不對,這個應該怎么處理啊?
老師,資產負債表和利潤表的勾稽關系,利潤表的凈利潤不等于資產負債表未分配利潤年末減年初,我有個分錄好像做錯了,以前年度損益調整結轉的時候,結轉到主營業務成本了,應該轉到未分配利潤對嗎老師
老師怎么查客戶開的電子發票做沒做廢,開票員什么進電子稅務局能看到嗎
公司跟這個公司簽合同,這個公司又讓另一個公司轉賬,演出場不變,已經演出過了。這個之前簽合同作廢,重新跟轉賬公司簽一份合同可以嗎。
分公司注銷,總公司賬上其他應收賬款借方有余額,分錄怎么寫
老師您好,請問拆裝費用稅收編碼是多少,我們廠清潔時有些東西要拆移到另一地方,支付這項費用對方公司開什么發票
2023年的發票,3月份沖紅,憑證直接沖減當月的主營業務收入嗎
老師,公司購買動力柜,折舊年限幾年
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫藥費,有員工的醫藥費發票,發票抬頭是員工個人的名字,這個分錄要怎么做啊
請專業的老師回答:我們公司是香港公司,從日本進貨到香港,香港公司為主體在天貓國際開的店鋪,然后通過9610直郵模式寄給顧客,請問這種進口增值稅的繳納,采用了單件大于385的免稅政策,沒有采用小于5000,按照7折繳納進口增值稅,這個有稅務風險嗎
財務人員轉正述職對公司的建議,有哪些?
請教下,我們企業有套房產出租中,每個月確認收入成本,但是現在一次繳納了一年物業費,如果想按成本匹配原則是不是要分攤呢。但是發票開了一年的,我怎么做分錄呢
明白了,謝謝您
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