你好,你看開票日期,開票日期一月份的不在這里面填寫啊。
老師,個(gè)體戶核定征收,一季度3萬,如果這個(gè)季度開了10萬,超出了核定征收的金額,這種要不要交稅呢,稅率是好多呢。但是小規(guī)模現(xiàn)在有優(yōu)惠政策,一季度是30萬不交稅,這個(gè)到底是依據(jù)哪個(gè)呢?
老師,我們是定額的,“一般是季報(bào) 普票 只要季度不超過8316*3即可 季度超了8316*3 不超30萬 只交個(gè)稅 其他稅補(bǔ)交 超了30萬 都需要繳納 不含稅銷售額*稅率” 引號(hào)是昨天老師回答的, 現(xiàn)在我要問下 不超30萬只交個(gè)稅,稅率是多少?怎么算呢
老師你好,請(qǐng)問個(gè)體季度開票在30萬以內(nèi)免征個(gè)體經(jīng)營所得,這個(gè)三十萬是按年度不超過120萬算,還是,每個(gè)季度不超過30萬,如果我一季度沒開票,二季度開了50萬,是不是也要交稅
老師,是我這個(gè)季度開了45萬的票,然后我這個(gè)季度沒有成本費(fèi)用票,算下來利潤還是有40萬,我都季度個(gè)稅繳納的檔次是不是要按30%然后速算扣除數(shù)繳納,因?yàn)槲沂切麻_的個(gè)體戶還沒有交過所得稅,不知道怎么處理
你好老師,請(qǐng)問我們這個(gè)季度只開了28萬,本來沒有超過30萬,是不需要交稅的,但是現(xiàn)在因?yàn)槎惪乇P日期不對(duì),跳轉(zhuǎn)到這季度,總共就是40多萬了,現(xiàn)在這40多萬全部要交稅,請(qǐng)問如果下個(gè)季度我開超過40萬的票,然后沖掉這季度原本不要交的稅,是不是也是一樣的呢?
老師,高企認(rèn)定時(shí),以前年度的審計(jì)報(bào)告利潤表忘記披露研發(fā)費(fèi)用了,可以讓事務(wù)所出具一份審計(jì)報(bào)告補(bǔ)正說明嗎
老師我想問一下小規(guī)模折舊表沒有數(shù)字還選嗎
老師,我們4月份公司的在建工程有兩個(gè)供電室就是變壓器完工通電了,就應(yīng)該轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了,但是對(duì)方發(fā)票還沒有開完,我是不是應(yīng)該收到發(fā)票之后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)呀
老師這個(gè)入賬價(jià)值應(yīng)該怎么算
汽車維修行業(yè),開票把工時(shí)費(fèi)和換的配件合并開票維修費(fèi),那么我結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),我的配件成本怎么來確認(rèn)呢?自己都不知道換的是什么配件。
老師您好,公司一般納稅人,主營銷售免稅商品,25年5月1日開始放棄免稅政策開有稅率的發(fā)票,例如:2025年5月20日給顧客開票(業(yè)務(wù)是2025年5月之前的,延遲開票)還可以開免稅發(fā)票嗎?
一般納稅人個(gè)體戶(個(gè)人獨(dú)資企業(yè))的費(fèi)用少收入號(hào),個(gè)稅高怎么籌劃個(gè)稅
公司想多走賬,流水增多方便之后的貸款,香從其他地方購進(jìn)商品50萬,再以原價(jià)50萬賣出,這玩意合理嗎?可以去這樣做嗎,存在哪些風(fēng)險(xiǎn)
我們小規(guī)模納稅人公司和一個(gè)一般納稅人公司長期合作,2024年我公司支出給對(duì)方公司各種費(fèi)用大概二十多萬三十萬,2025年1月簽合同包了對(duì)方公司一個(gè)100w項(xiàng)目并取得發(fā)票。支付的費(fèi)用又是匯款時(shí)對(duì)方公司要求打到他們公司好多員工的個(gè)人賬戶,比如勞務(wù)費(fèi)工資借款設(shè)備材料等轉(zhuǎn)出,因?yàn)閱为?dú)勞務(wù)費(fèi)工資都幾萬的就沒申報(bào)個(gè)人所得稅系統(tǒng),也不可能開到單獨(dú)的發(fā)票,因?yàn)閷?shí)際為打給對(duì)方公司的,現(xiàn)在年度匯繳,我能不能用這張對(duì)方公司開來的100w發(fā)票作為支付給對(duì)方這些三十多萬支的憑證,并做為成本稅前抵扣。急,謝謝老師
老師,轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí),股東已實(shí)繳納的實(shí)收資本需要繳納個(gè)人所得稅碼
老師,就是稅控盤可能有問題,出現(xiàn)了跳轉(zhuǎn),今天開的票然后出現(xiàn)的是12月的日期,所以只能算到12月里面了,這樣的話,是不是只能下月開40萬,然后紅沖這季度本不應(yīng)交的40萬呢,還是要怎樣處理不?
那你需要正常交稅,普通發(fā)票的,你問你稅務(wù)局能退回吧,你這個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票,我們這邊是不給q退。
嗯,我是想24年第一季度開40萬的話,本來是要交稅的,如果開超的是否可以把現(xiàn)在的錯(cuò)誤信息40萬沖掉不?這樣相當(dāng)于也是把多扣的稅款抵扣了是不?
不可以的,你這個(gè)月開出來的不能抵扣,你看一下它的日期不是不對(duì),你在不對(duì)的日期的情況下,再開負(fù)數(shù)發(fā)票不就可以了。