如果是核定定期定額的話是(45-9)*1.4%
老師,我問個問題,我在2季度的時候用了以前年度度虧損,賬上是盈利了20萬,但是我季度有虧所以低了,然后3季度,我沒開票,扣除工資還盈利了13萬,這個我還要暫估么,我現在理不清了
老師,我想問下,我們一個小規模公司,一個季度開發票40萬,然后我們是不是只要有1萬的成本,就不要繳所得稅。 我想知道,我開票40萬,要多少費用才不要交所得稅,這個應該怎么算呢 應該是有40萬的費用才不用交的是嗎
老師我是個體戶,是定期定額交稅,然后去年開了110萬左右的發票。沒超過季度45萬,我就這代開的專票交稅吧,普票不交,然后個人所得稅的話怎么交那,是就按稅務局說的金額交嗎
老師,我是個體戶,我這個季度開了45萬的普票,但是現在沒有成本的發票,所以要交的個稅金額太大,我可能下個季度把那些發票紅沖了嗎,我不想交這個季度的個稅,要怎么辦
老師,是我這個季度開了45萬的票,然后我這個季度沒有成本費用票,算下來利潤還是有40萬,我都季度個稅繳納的檔次是不是要按30%然后速算扣除數繳納,因為我是新開的個體戶還沒有交過所得稅,不知道怎么處理
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?