您好,咱這個是22年利潤少了,不想更正申報22年所得稅匯繳申報表的話,就在23年12月紅沖這個分錄,23年利潤高了一些,這個金額是不是特別大呀
你好老師!房租費未支付未收到發(fā)票,現在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應付款、預付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預付賬款-待攤房租費,這樣對不對
我在2021年10月的時候預付了6個月的房租,當時做賬是借:管理費用 房租 3100 應付賬款 房租 15500 貸:銀行存款 后面我是不是要每個月做賬 借:管理費用 貸:應付賬款 房租 但是10月份做了之后,后面沒有再做這個房租的賬,現在應該怎么辦,而且公司租的是個人的房子,沒有發(fā)票
請問老師:管理費用房租先做的 借:應付賬款 貸:銀行存款 現在可以調成 借:管理費用 貸:應付賬款嗎?或者應該怎么調賬
您好老師,收到房租發(fā)票已按票面金額入賬,貸方掛了應付賬款,付款時候又做賬一筆管理費用 貸方銀行,等于管理費用多計提了(這是22年12月份的事)匯算清繳已過,今年11月份怎么入賬調整?
您好老師,22年12月付款房租直接入賬 借管理費用 房租 貸 銀行存款。 但是收到發(fā)票后入賬借管理費用房租 貸應付賬款 等于管理費用多計提了 且應付賬款沒沖 現在2023年發(fā)現的 怎么調整賬務 謝謝老師
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發(fā)工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導出中發(fā)票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調增了業(yè)務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業(yè),來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
50000老師 如果要是想更正22年利潤可以更正申報匯算清繳的話怎么做呢
沖紅的做法就是直接 借紅字管理費用 貸紅字銀行存款 然后再同一憑證里做借應付賬款 貸銀行存款對吧?
您好,1.? ?5萬元也不大,更正22年利潤在A105000表30行其他或27行調增 2.沖紅?借紅字管理費用 貸紅字應付賬款
您好,對不起,我寫錯科目了,在23年12月 2.沖紅 借紅字 以前年度損益調整 貸紅字應付賬款
好的或者我直接做在23年里
您好,可以的,這個金額不是特別大, 23年是這個分錄 借紅字管理費用 貸紅字應付賬款