好,可以的,可以這樣處理的,對的。
19年管理費用做賬,正確應該是做成: 借:應付賬款-XXX 貸:銀行存款 但是錯誤的做成了: 借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款 在今年該怎么調整
老師,付物業房租物業費的時候,是做:借:應付賬款,貸:銀行存款,收到發票,做:借:管理費用,貸應付賬款嗎?
請問老師,收到租金退款,本來應該是借銀行存款,貸管理費用借方負數,我做成了借銀行存款,管理費用貸方,現在要怎么調
這兩筆賬有什么區別?是否表達的意思一致 12月 借:應付賬款 貸:銀行存款 2月 借:管理費用-房租 貸:應付賬款 12月 借:預付賬款 貸:銀行存款 2月 借:管理費用-房租 貸:應付賬款
請問老師:管理費用房租先做的 借:應付賬款 貸:銀行存款 現在可以調成 借:管理費用 貸:應付賬款嗎?或者應該怎么調賬
老師好!請教:利潤表中的未分配利潤與資產負債表的勾稽關系永遠是平的嗎
我們是個體戶家裝,給客戶開材料款明細有幾十種合在一起開一個建筑材料可以嗎
老師,匯一本二商支十,分別指的什么啊,我記混了。
非樸老師勿擾,老師接著剛才講可以設置5月期初為0,核算成本嗎?那4月是盤點結余庫存2077怎么處理呢
老師,請問一下,我有一張成本發票一直沒收到,我做了暫估入庫,分錄是:借 庫存商品 貸 應付-暫估 。然后企稅做了納稅調增。但這個應付-暫估還一直放著,我實際會計做賬怎么做分錄呢?
個人轉給單位的款需要什么附件呢
請問我提現這是四張銀行回單是一筆業務嗎一共提取備用金是多少
多選題 如果正確答案是三個 選了2個 得多少分?
老師你好!公司有個掛靠方在核算交稅費有什么好的方式,獨立核算交稅費,老師指導一下
老師有沒有跟國外個人簽訂的傭金協議模板?