您好! 您找的老師沒在線上,明天我幫您問下哈!
9月份供應商要求退一張幾個月前的票,但已經抵扣了,我司于9月給對方開了紅字信息表,后來對方10月份才開出負數發票過來,現報9月份的稅的時候發現稅局系統顯示本月有紅字發票,金額為這張發票,但是這張發票的開票日期卻是10月的,請問我需要在9月做賬嗎?做好像沒附件說不過去,不做進項稅額轉出科目又和稅局的系統對不上
我們公司,收到稅務的那個要求,說我們今天之前要把我們系統上面所有的那個電子普通發票要開完,意思叫我們就是隨便開,就是開點開金額出來,就是到時候就紅沖它就是開一個負數,紅沖它,但是我這邊可能沒弄過。然后我就把我們之前是查過剩,下11張電子普通發票我都開完了,我就是不知道,說電子普通普通發票是要開一張就就紅出,就是開負數一張這樣子,負數的那一張也要占用一張發票,所以現在就沒有票了。 我就想問一下,在那個全店發票的系統上可不可以查回,我現在就是用稅盤開的這些電子普通發票,查到后可不可以在全店系統上去開復數宏沖?
@科新會計?老師問一下,就是23年1月份我開了一張紙票,3月份紅沖過了,完了我看到系統里1月份的正數發票沒有,3月紅沖的負數發票有里,然后這一年下來,系統最后的累計數是減去紅沖數額的,可我做賬的系統里只算肯定把電子稅務局系統里沒顯示的正數發票做進去了,然后這樣下來,我一年的累計數就是系統里沒帶出來的正數發票和紅沖發票低掉了,累計數就是除過這兩張發票的累計,這樣我電子稅務局的累計數和做賬系統不一致,差一個負數發票,我該怎么做@科新會計?
@科新會計?老師問一下,就是23年1月份我開了一張紙票,3月份紅沖過了,完了我看到系統里1月份的正數發票沒有,3月紅沖的負數發票有里,然后這一年下來,系統最后的累計數是減去紅沖數額的,可我做賬的系統里只算肯定把電子稅務局系統里沒顯示的正數發票做進去了,然后這樣下來,我一年的累計數就是系統里沒帶出來的正數發票和紅沖發票低掉了,累計數就是除過這兩張發票的累計,這樣我電子稅務局的累計數和做賬系統不一致,差一個負數發票,我該怎么做@科新會計?
老師請問下我把一張發票在2024年1月5日的時候在電子稅務局開票系統里同樣金額的開了兩張,然后今天把其中的一張已經沖紅,也顯示沖紅成功,這樣對方收到發票就是只能是我開的藍字發票的其中一張是吧,那個我今天沖紅渡對方就不能用了是吧
老師您好,自然人股東把她全部股份轉給公司的法人,需要交什么稅?怎么計算呢?
水泥指定到混凝土廠,代加工,分別簽訂2個合同,涉及到虛開嗎
老師,個人所得稅是按應發金額申報是嗎 工資2000,全勤200,個人承擔社保500元 個稅申報收入就是2200元是嗎?然后再把個人承擔的社保部分分別填入到個人承擔社保部分 老師我理解的正確嗎?
老師,怎么樣在第三個季度的報表上看出是不是超過小微企業的標準?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
因增值稅專票在下個月勾選可以認證抵扣,本月的收入未開具發票,產生的增值稅可以下個月繳納嗎?
土地稅和房產稅應當計入稅金及附加還是管理費用?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
你好,請問用友U8c固定資產折舊怎么自動生產憑證,我界面生成憑證是灰色的
老師,報所得稅報表,收入和成本取的是本年貸方發生額累計數嗎?還是哪里
是電子稅務局里面 沒有顯示 您 1月份我開了一張紙票 正數發票 這樣我電子稅務局的累計數和做賬系統不一致,差一個正數發票 是這個意思吧 您的電子稅務局里面全年的累計數不對 那么 余額對不對呢 電子稅務局 稅務申報表里面--最后年末的增值稅應 補(退)余額和 您的 做賬賬面上的余額 對不對呢
如果最后 增值稅余額 賬務系統和電子稅務局里面 對的上的, 您就不管全年的發生額的數據了 那個全年發生額我每個月申報增值稅 我也覺得有問題
全面發生額是不是按增值稅報表中的走
最后 增值稅余額 賬務系統和電子稅務局里面 對的上的 是吧 我覺得如果余額對的上 您 就 按照您自己的賬上的數字 的發生額 我搞月申報,那個增值稅申報表的 發生額 我都覺得很奇詭 我一般就核對期末余額的數據 只要 增值稅余額 的 自己的賬務系統 和電子稅務局里面 對的上的
如果 您連 增值稅余額 賬務系統和電子稅務局里面 都對不上 的話 那么: 我覺得您的賬目做的是對的,那么就是稅務取數的問題了 猜測現在搞金稅四期,電子稅務局的取數是不是發生問題了出現系統錯誤了,這個反饋給稅務局。