借:管理費用-差旅費4500 貸:其他應收款一XⅩ員工3000元, 貸:銀行存款 1500
老師,6月份員工借支2000元,分錄:借:其他應收款2000貸:銀行存款2000.7月份報銷5315直接做的分錄。借:管理費用3315貸:銀行存款3315。現在分錄要怎么做?
老師,你好。請問以前年度收到生育津貼10000元,分錄:借:銀行存款10000 貸:其他應付款10000;當時扣除單位墊付的工資7000元后,實報3000元,分錄:借:其他應付款3000元,貸:現金3000元。以上都是2016年的事項和分錄,現在要對其中7000元作以前年度損益調整嗎?調整的分錄咋做?
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經做這個會計分錄其他應收款就有這筆期末余額了,5月份也已經支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應收款外部單位480 貸其他應付款員工480 借其他應付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應收款租賃公司4500 貸其他應付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應付款總公司4500 給員工報銷 借其他應收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業執照費 借銀行存款3100 貸其他應付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應收款期末余額里怎么還有這錢
員工出差暫支款5000元 給他的時候是:借 其他應收款 貸 銀行存款 回來后他報銷3000元,退回公司銀行卡2000元 是不是做 銀行收款憑證 借 差旅費 銀行存款 貸 其他應收款
老師:員工預支借錢:分錄借:其他應收款一XⅩ員工3000元,貸:銀行存款 3000元,后面回來出差報銷4500元分錄:怎么寫
老師公司要開倉儲服務費發票,租賃的倉庫人家不開租賃費,公司是不是不能開出去
甲與乙是夫妻,育有一子丙,三個人出車禍死亡,無法判斷誰先死,甲有甲父還有甲哥在世,乙有乙母還有乙妹在世,那么丙就沒有繼承人。如果沒有甲哥跟乙妹,丙就有繼承人,繼承人是甲父跟乙母。為什么有了甲哥跟乙妹的存在,丙就沒繼承人了?
老師,您好!咨詢一下,房屋租賃到期,因為室內家具損壞,出租方要從當時交的押金中扣掉這部分費用,剩余押金返還給我們。這種情況,賬務上怎么處理呢?
老師五一勞動節快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢