借管理費用貸其他應收款2000
6月份寫了這比錯誤分錄:借:應付職工薪酬-社保 3000 貸:其他應收款2000 銀行存款1000 。本來應該寫正確分錄 借:應付職工薪酬-社保 1000 其他應收款2000 貸: 銀行存款3000. 我這個月應該怎么調整
老師 1月份 借:管理費用 4000元 貸:其他應付款-其他款1000元 銀行存款 3000元 做錯分錄,7月份賬處理好,詳細分錄怎么寫!
員工拿普通發票來報銷,直接銀行存款支付,這個分錄要做二次嗎?借:管理費用,貸:其他應付款_某人, 借:其他應付款_某人,貸:銀行存款
老師,6月份員工借支2000元,分錄:借:其他應收款2000貸:銀行存款2000.7月份報銷5315直接做的分錄。借:管理費用3315貸:銀行存款3315。現在分錄要怎么做?
老師,請問下,我們代賬做分錄,員工報銷,借:管理費用,貸:其他應付款,借其他應付款,貸:銀行存款,為何要其他應付款過渡呢,不能直接借:費用,貸,銀行存款嗎
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
這次分錄可以做到9月份嗎
你好 可以的可以的
老師,幾個人的公司,公司就我一個財務,記賬憑證的最下面一欄都可以寫我一個人嗎
制單和審核最好是分開寫,你老板的有一個。
寫的話要手寫還是打印出來的?
軟件里面做 然后打印