你好,具體是哪里錯了
6月份寫了這比錯誤分錄:借:應付職工薪酬-社保 3000 貸:其他應收款2000 銀行存款1000 。本來應該寫正確分錄 借:應付職工薪酬-社保 1000 其他應收款2000 貸: 銀行存款3000. 我這個月應該怎么調整
老師 1月份 借:管理費用 4000元 貸:其他應付款-專款1000元 銀行存款 3000元 7月份的時候, 專款怎么調回到其他應付款科目里面呢???
老師 1月份 借:管理費用 4000元 貸:其他應付款-專款1000元 銀行存款 3000元 7月份的時候, 專款怎么調回到其他應付款科目里面呢???
老師 1月份 借:管理費用 4000元 貸:其他應付款-其他款1000元 銀行存款 3000元 做錯分錄,7月份賬處理好,詳細分錄怎么寫!
老師 1月份 期末 借:管理費用 4000元 其他應付款-其他款1000元 貸:銀行存款 3000元 老師,7月份的時候,想把其他應付款1000元轉回登記回貸方! 要怎么處理分錄,希望老師詳細分錄寫給我下,謝謝
老師,我以前是代賬公司會計,在家帶娃四五年了,想系統的學習實操工作中的財務知識,有推薦的課程嗎
老師你好,我想問一下135這個題目的第五問為什么答案里面1-6月的凈利潤在時間權重是5/12,不是6/12
如果公司25年注冊,資本未到位。26年向銀行借款,那所發生的利息支出可以抵扣嗎
生產出口企業什么時候開發票,是報關單結關后嗎?
房地產甲方購買的苗木款7700元,怎么做會計分錄?
在填匯算清繳利息支出時,債權性投資與其權益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權性投資與其權益性投資比列是多少,怎么算的
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
管理費用的錢不要在其他應付款里面沖!要直接銀行存款還
借其他應付款1000 貸銀行存款1000
詳細分錄!!就是7月把1月做錯的做回來
你根本不知道我在說什么,這么不認真對待
你不是說不用其他應付款,用銀行存款支付嗎?我理解有誤?那你表達意思是什么