你好; 分公司和這個外部單位是什么業務的;? ? ?是否有協議;才好判斷你們分錄是否對? ?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
沒有協議
您看有需要更改的地方嗎?老師
因為6月份又出現8080這筆其他應付款 所以我覺得一定是分錄的問題 要不然6月不會出現8080其他應收款科目里的
借方有余額是對的; 因為你有押金 還是 沒有收到墊付的 錢; 所以 肯定有余額的; 你分錄是對的?
那480和3100的分錄是不是得改?
你好;? 你分錄是對的; 不用改哈??
480和3100已經支付給他們了 不需要收回 現在6月份分錄里還有這個其他應收款費用 是會計分錄的問題 改成啥480和3100才不會出現在6月財務報表其他應收款科目里?
你好 ;? ?支付了為啥不收回來 ;? 你不是墊付的嗎? ?、意思你公司來承擔嗎??
4500是員工墊付的錢 已經報銷給員工了 然后這邊也有收據4500了 3年到期后如果不續簽租房4500押金憑收據是會退回來的 所以根據這個條件4500的會計分錄沒錯是嗎?老師她就一直會留在其他應收款科目里 除非不租了退回4500再寫其他分錄才會消失是嗎?
1.對的;到時收回來;? 借銀行存款貸其他應收款; 你這個 金額會平衡的;對的
480和3100已經支付給代辦商家和墊付員工了 不需要收回 現在6月份分錄里還有這個其他應收款費用 是會計分錄的問題 改成啥480和3100才不會出現在6月財務報表其他應收款科目里?
你好1;? 還是掛其他應收款里面去哦。 ; 你說的是那筆 不用收了? ?
480和3100都不用收回了 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應收款外部單位480 貸其他應付款員工480 借其他應付款員工480 貸銀行存款480 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業執照費 借銀行存款3100 貸其他應付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 這會計分錄肯定有問題 要不然干嘛6月其他應收款科目里還有這2 應該是平掉的 需要怎么改
你好;? 你這個外部單位墊付的 ;? 你這個水電費是公司要承擔的; 你做; 借管理費用- 水電費 貸 其他應收款??
480的會計分錄呢?怎么寫給他沖掉?
你好;? ?就是做的480這筆的; 你公司要承擔的 ; 如果不承擔; 這個地方做; 借營業外支出 貸 其他應收款- 外部單位? ?
3100呢?怎么寫會計分錄才對?
你好;? 借管理費用-代辦費 貸其他應收款??