需要申報 這個是你們的成本
我們是建筑公司,別家有個工程掛靠在我們公司,現在要求我們公司發農民工工資,那這個怎么操作呢?是要開農民工賬戶嗎?還是直接申報工資呢
我這邊是建筑勞務公司,甲方代發工資給班組的農民工,班組那邊開勞務工資發票給我公司,這樣的話我公司還需要申報農民工的工資嗎?
我這邊是建筑勞務公司,甲方代發工資給班組的農民工,班組那邊開勞務工資發票給我公司,這樣的話我公司還需要申報農民工的工資嗎?
我們公司掛靠人家單位的,人家單位代發農名工工資,我們開勞務票合同價的30%的勞務票給他,那我們這邊農民工工資還要申報嗎
我們公司是建筑公司,一般納稅人,被掛靠單位代發農民工工資,要求我們開具3%的專票給他,他那邊不申報農民工工資個稅了,那我們這邊還需要申報農民工工資個稅嗎
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
那我們公司就不申報個稅,直接由公司名下的包工頭直接去稅務局代開勞務票作為成本,這樣符合規定嗎
可以的,可以這么做的。
那是不是相當于只要交有一方交個稅就可以了,誰交的就無所謂了?那農民工工資考勤表要留著的吧?
你好,考勤表可以留存的,這個留存不留存都行,因為你們簽訂的是建筑勞務 對方給你開了發票,發票里面已經交了個稅,你單會就不用管了。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。