借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)老師我昨天做了一個(gè)實(shí)務(wù)的題目!問(wèn)小規(guī)模納稅人不能使用的明細(xì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅!分別選項(xiàng)是:1.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅, 2.應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 ,3.應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,4,應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代交增值稅!我選的是4!但是題解析說(shuō):簡(jiǎn)易計(jì)稅用于增值稅一般納稅人!但是今天復(fù)習(xí)經(jīng)濟(jì)法看到小規(guī)模這個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅!
老師你好,我們是一般納稅人,適用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅。賬上收入處理借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)ˉ簡(jiǎn)易計(jì)稅。是這樣做嗎?月末簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)不
請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人,用簡(jiǎn)易計(jì)稅的,開(kāi)了一張專(zhuān)用發(fā)票,不能抵扣的,現(xiàn)在要匯總上傳報(bào)稅,是跟普通發(fā)票一樣處理就行,還是需要做什么
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我公司是拍賣(mài)公司,是一般納稅人,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,收取傭金開(kāi)傭金發(fā)票,我們以前用的是紙質(zhì)發(fā)票,項(xiàng)目是:經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),稅率是3%,現(xiàn)在我試著用電子發(fā)票,為什么稅率變成5%了
請(qǐng)問(wèn)老師:我們一般納稅人的建筑勞務(wù)公司,現(xiàn)在準(zhǔn)備在外地做一個(gè)項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,對(duì)方要求我們開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn):對(duì)于這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,我們開(kāi)專(zhuān)票和普票有多大區(qū)別?。空?qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)明一下
高新企業(yè)匯算清繳企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表可以填0嗎
老師,我們以前年度有些不免稅的開(kāi)成免稅的了,現(xiàn)在稅務(wù)查出來(lái)按照稅務(wù)要求更改了以前年度增值稅申報(bào)表,補(bǔ)交了稅款和滯納金,有一部分申請(qǐng)了留抵抵欠,一部分對(duì)公劃款,賬面我應(yīng)該怎么處理?
老師,支付商會(huì)贊助費(fèi)后收到的發(fā)票入什么科目?
按照上一年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳。請(qǐng)問(wèn)在月度納稅申報(bào)表中填寫(xiě)應(yīng)納稅所得額的話(huà)是拿上一年度的應(yīng)納稅所得額除以12嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是不是就是申報(bào)企業(yè)所得稅?電子稅務(wù)局申報(bào)。個(gè)人所得稅匯算清繳就是要員工自己去下載app做匯算清繳?
老師非全日制用工 是雇傭關(guān)系還是非雇傭關(guān)系,按什么申報(bào)個(gè)稅?簽什么合同?是否需要開(kāi)具發(fā)票?
企業(yè)處于暫時(shí)停產(chǎn)過(guò)程中,生產(chǎn)車(chē)間的員工均在打掃衛(wèi)生,清理車(chē)間雜物等,此時(shí)的員工工資應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目?如何結(jié)轉(zhuǎn)成本。
請(qǐng)問(wèn)我們是制造業(yè)廠,前幾年工廠使用過(guò)的水泥現(xiàn)在結(jié)算,請(qǐng)問(wèn)我怎么做賬,還是用在建工程就不對(duì)了吧?應(yīng)該怎么做呢
老師,匯算清繳需要調(diào)贈(zèng)財(cái)務(wù)費(fèi)用?,F(xiàn)在申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表。那我原來(lái)報(bào)的第四季度財(cái)報(bào)中的財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是就要去掉,然后交稅???
去年支付的工資,今年這樣做會(huì)計(jì)分錄可以嗎?不需要其他匯算清繳調(diào)整吧?
費(fèi)用這些怎么弄啊,專(zhuān)票怎么做,普票怎么做,是不是專(zhuān)票做借:費(fèi)用,應(yīng)交稅金-增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行,普票就直接做:借費(fèi)用貸銀行,就行啊
你好,你這些費(fèi)用是允許抵扣增值稅的嗎?如果是的話(huà)借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)等銀行如果已經(jīng)認(rèn)證 普票解管理費(fèi)用貸銀行存款
什么意思,如果允許抵扣,那些費(fèi)用票我應(yīng)該怎么處理
借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)等銀行
那是需要勾選才這樣做,還是勾不勾選都這樣做
你好,勾選之后才可以這么做,你勾選了之后才叫認(rèn)證。
是隨時(shí)可以勾選的嗎,還是必須在月初才能勾選啊,不勾選的費(fèi)用票怎么做
是隨時(shí)可以勾選的嗎,還是必須在月初才能勾選啊,不勾選的費(fèi)用票怎么做
隨時(shí)可以勾選,你想要抵扣增值稅報(bào)稅之前確認(rèn)就可以了
那當(dāng)期不勾選的費(fèi)用票怎么做分錄,然后下個(gè)月勾選了又該怎么做分錄
現(xiàn)借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款 借進(jìn)項(xiàng)貸待認(rèn)證
這是什么,我公司用的是舊的會(huì)計(jì)科目,麻煩您幫我寫(xiě)一下完整分錄,這個(gè)月沒(méi)有認(rèn)證的費(fèi)用怎么做,如果下個(gè)我認(rèn)證了,又該怎么做
借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證,貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
我公司勇的是舊的會(huì)計(jì)科目應(yīng)交稅金,有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎,還有月末這些稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,申報(bào)完怎么做分錄
有二級(jí)科目的增加就行 可以結(jié)轉(zhuǎn)也可以不接,如果結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)進(jìn)項(xiàng)結(jié)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
1. 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交銷(xiāo)項(xiàng)稅 2. 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 3.繳納時(shí), 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣嗎,如果是的話(huà),出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),怎么辦,還有我記到我應(yīng)交增值稅-已交稅金,這是核算什么的,是不是用不到啊
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)只做第一個(gè),不用已交稅金
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)是不是不需要申報(bào)時(shí)交稅啊,那是做在轉(zhuǎn)出未交銷(xiāo)項(xiàng)稅里還是做在轉(zhuǎn)出未交進(jìn)項(xiàng)稅里啊,還有期末留著余額怎么辦
留著以后抵扣就是 轉(zhuǎn)出未交增用值稅,再借方有余額,不就是留底嗎?
有什么問(wèn)題的嗎 沒(méi)有吧