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請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們是一般納稅人,以前是用簡(jiǎn)易計(jì)稅,所以按小規(guī)模這樣做賬,現(xiàn)在在數(shù)電平臺(tái)上開(kāi)票,說(shuō)是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)不適用簡(jiǎn)易計(jì)稅了,要用一般計(jì)稅,那一般計(jì)稅稅要怎么做啊

2023-12-13 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-13 17:42

借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)

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快賬用戶(hù)8154 追問(wèn) 2023-12-13 19:04

費(fèi)用這些怎么弄啊,專(zhuān)票怎么做,普票怎么做,是不是專(zhuān)票做借:費(fèi)用,應(yīng)交稅金-增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行,普票就直接做:借費(fèi)用貸銀行,就行啊

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齊紅老師 解答 2023-12-13 19:09

你好,你這些費(fèi)用是允許抵扣增值稅的嗎?如果是的話(huà)借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)等銀行如果已經(jīng)認(rèn)證 普票解管理費(fèi)用貸銀行存款

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快賬用戶(hù)8154 追問(wèn) 2023-12-13 19:46

什么意思,如果允許抵扣,那些費(fèi)用票我應(yīng)該怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-12-13 19:51

借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)等銀行

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快賬用戶(hù)8154 追問(wèn) 2023-12-13 19:56

那是需要勾選才這樣做,還是勾不勾選都這樣做

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齊紅老師 解答 2023-12-13 20:07

你好,勾選之后才可以這么做,你勾選了之后才叫認(rèn)證。

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快賬用戶(hù)8154 追問(wèn) 2023-12-13 20:12

是隨時(shí)可以勾選的嗎,還是必須在月初才能勾選啊,不勾選的費(fèi)用票怎么做

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快賬用戶(hù)8154 追問(wèn) 2023-12-13 20:12

是隨時(shí)可以勾選的嗎,還是必須在月初才能勾選啊,不勾選的費(fèi)用票怎么做

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齊紅老師 解答 2023-12-13 20:14

隨時(shí)可以勾選,你想要抵扣增值稅報(bào)稅之前確認(rèn)就可以了

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快賬用戶(hù)8154 追問(wèn) 2023-12-13 20:17

那當(dāng)期不勾選的費(fèi)用票怎么做分錄,然后下個(gè)月勾選了又該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-12-13 20:22

現(xiàn)借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款 借進(jìn)項(xiàng)貸待認(rèn)證

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快賬用戶(hù)8154 追問(wèn) 2023-12-13 20:40

這是什么,我公司用的是舊的會(huì)計(jì)科目,麻煩您幫我寫(xiě)一下完整分錄,這個(gè)月沒(méi)有認(rèn)證的費(fèi)用怎么做,如果下個(gè)我認(rèn)證了,又該怎么做

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齊紅老師 解答 2023-12-13 20:52

借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證,貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

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快賬用戶(hù)8154 追問(wèn) 2023-12-13 20:58

我公司勇的是舊的會(huì)計(jì)科目應(yīng)交稅金,有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎,還有月末這些稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,申報(bào)完怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-12-13 21:54

有二級(jí)科目的增加就行 可以結(jié)轉(zhuǎn)也可以不接,如果結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)進(jìn)項(xiàng)結(jié)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶(hù)8154 追問(wèn) 2023-12-13 22:18

1. 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交銷(xiāo)項(xiàng)稅 2. 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 3.繳納時(shí), 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣嗎,如果是的話(huà),出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),怎么辦,還有我記到我應(yīng)交增值稅-已交稅金,這是核算什么的,是不是用不到啊

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齊紅老師 解答 2023-12-13 22:49

進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)只做第一個(gè),不用已交稅金

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快賬用戶(hù)8154 追問(wèn) 2023-12-14 01:00

進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)是不是不需要申報(bào)時(shí)交稅啊,那是做在轉(zhuǎn)出未交銷(xiāo)項(xiàng)稅里還是做在轉(zhuǎn)出未交進(jìn)項(xiàng)稅里啊,還有期末留著余額怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-12-14 06:56

留著以后抵扣就是 轉(zhuǎn)出未交增用值稅,再借方有余額,不就是留底嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-14 06:56

有什么問(wèn)題的嗎 沒(méi)有吧

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2023-12-13
同學(xué)你好 現(xiàn)在的業(yè)務(wù)不是簡(jiǎn)易計(jì)稅了那你直接增加稅率就可以
2023-12-11
你好,可以適用簡(jiǎn)易計(jì)稅,但是要到稅務(wù)局報(bào)備。報(bào)備之后才可以開(kāi)的
2020-08-25
就說(shuō)以前是小規(guī)模納稅人,所以就是簡(jiǎn)易
2024-12-10
你好!同一個(gè)項(xiàng)目不能。但是不同的項(xiàng)目可以有不同的稅率。
2024-07-24
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