都在這里,你看一下吧。
老師,基因診斷技術服務費開發票時大類可以選擇專項技術服務嗎?
老師,我的營業執照經營范圍有新能源技術研發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓,我可以開技術服務費的發票嗎?
發票,名稱是技術服務費,前面的大類,進項是信息技術服務,開票開出去時,大類是研發和技術服務,有風險嗎?看一下我發的圖
老師技術服務費開發票大類寫的是現代服務*技術服務費可以嗎
老師好,進項是:信息技術服務*技術服務費 我開票的時候也要開:*信息技術服務*大類嗎?平時我們開的大類是:現代服務*技術服務費
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
大類沒有技術服務費吧,我開這個”*研發和技術服務*技術服務費“可以吧
這個沒有,我上面都給你發錢了,你看一下可以嗎?
你發的都是所有的現代服務的大類了嗎?
對的,是的是的是的是的是的。