您好,計(jì)提錯(cuò)了呀,把計(jì)提的分錄全部紅沖,按實(shí)際申報(bào)收入做正確金額的分錄
老師,增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出來(lái)了!但是附加稅沒(méi)有計(jì)提,實(shí)際繳納的稅費(fèi)跟現(xiàn)在賬上的數(shù)對(duì)不上,我的問(wèn)題怎么解決
老師,在金蝶里面做賬的時(shí)候要結(jié)賬了,出現(xiàn)這個(gè)提示是哪里出現(xiàn)了問(wèn)題,怎么解決呢
老師,這個(gè)數(shù)據(jù)透視表匯總的時(shí)候有兩個(gè)出現(xiàn)問(wèn)題,是負(fù)數(shù)求和有什么問(wèn)題嗎,這種怎么解決
老師,個(gè)稅計(jì)提數(shù)和實(shí)際繳納數(shù)出現(xiàn)差額,是哪里的問(wèn)題?要怎么解決?
老師,請(qǐng)問(wèn)賬上待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字和實(shí)際發(fā)票稅額有差異,差額就是一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字,我現(xiàn)在要怎么平掉呢?
長(zhǎng)期股權(quán)投資,什么類型的企業(yè)分紅可以免稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)未交增值稅登哪?
老師您好,計(jì)提所得稅后發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度交的所得稅稅金額高于本月計(jì)提的金額就不用交所得稅了,老師那本季度應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅的金額怎么處理
早上好,老師!就是公司的一個(gè)技術(shù)員這個(gè)月離職了,但是公司需要他的證書(shū),還買著社保,需不需要申報(bào)個(gè)稅?
購(gòu)入商品時(shí): 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款, 將外購(gòu)商品用于應(yīng)酬時(shí) 借:銷售費(fèi)用-應(yīng)酬費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。增值稅不抵扣,所得稅如何視同銷售報(bào)稅。
煙酒服裝鞋帽能入費(fèi)用嗎?
外購(gòu)產(chǎn)品自用福利,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么操作。如何記賬?
銀行承兌匯票每月支付保證金填倉(cāng),票己寄出對(duì)方單位,最后承兌到期完整鏈條怎么記賬。
居民個(gè)人來(lái)自境外所得應(yīng)補(bǔ)繳的稅款為什么是用來(lái)自該國(guó)的可抵免限額減去在該國(guó)已繳納的稅款,而不是用我國(guó)稅法計(jì)算出來(lái)的應(yīng)納稅額減去在該國(guó)已繳納的稅款?
老師,你好!想問(wèn)一下,外賬的庫(kù)存表,本期出庫(kù)總金額可以按照發(fā)票的不含稅金額填寫嗎?還是要用期初總金額加上本期入庫(kù)總金額除以期初數(shù)量加上入庫(kù)數(shù)量,得出本期出庫(kù)單價(jià),然后用本期出庫(kù)數(shù)量乘以單價(jià),得出本期出庫(kù)總金額?那個(gè)比較合理?
老師,當(dāng)月補(bǔ)發(fā)上月的工資數(shù)沒(méi)有加進(jìn)去會(huì)不會(huì)有影響?
您好,當(dāng)然有影響嘛,這咱沖銷最簡(jiǎn)單而且不會(huì)錯(cuò)的方法就是把原來(lái)的分錄紅沖了,再做正確金額的分錄