你好 增值稅已經(jīng)轉出來了是什么意思 ? 附加稅是按實際交的增值稅和消費稅為基數(shù) 先計提 再交,沒有計提 的可以先補計提 再交
老師,增值稅已經(jīng)轉出來了!但是附加稅沒有計提,實際繳納的稅費跟現(xiàn)在賬上的數(shù)對不上,我的問題怎么解決
本公司是小規(guī)模納稅人,目前不開具增值稅發(fā)票,但是公司對公賬戶上有著貨物往來的資金,現(xiàn)在一個季度已經(jīng)超過免稅范圍了,貨款都是個人轉款,現(xiàn)在怎么解決這個問題?
老師,這個月我結轉玩增值稅了,繳納了增值稅了,實際上進項是沒有的了,但是賬上應交稅費——進項稅借方還有余額,已經(jīng)查不出到底是什么原因還有余額了,可以做到管理費用沖平嗎?
老師,這個月我結轉玩增值稅了,繳納了增值稅了,實際上進項是沒有的了,但是賬上應交稅費——進項稅借方還有余額,已經(jīng)查不出到底是什么原因還有余額了,可以做到管理費用沖平嗎?
老師好,請問, 前期已經(jīng)申報并且繳納的附加稅,9月份有因為減半征收又退回一半。做賬后,賬上和實際繳納的是一致,但是增值稅申報表上“” 附加稅”的本年累計數(shù)對不上,它依然是沒減半征收的數(shù),這個怎么辦?
房屋租賃行業(yè),客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎