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老師,這個月我結轉玩增值稅了,繳納了增值稅了,實際上進項是沒有的了,但是賬上應交稅費——進項稅借方還有余額,已經查不出到底是什么原因還有余額了,可以做到管理費用沖平嗎?

2022-07-08 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-08 10:58

你好,可以做到管理費用沖平

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你好,可以做到管理費用沖平
2022-07-08
你好,可以做到管理費用沖平
2022-07-08
先確認所有已開票和收據的金額,然后按以下步驟調整: 1. 將未轉的銷項稅額轉入“未交增值稅”。 2. 處理未抵扣的進項稅額。 3. 結轉本月已繳稅款至“未交增值稅”。 具體分錄如下: - 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-未交增值稅 - 對于未抵扣進項稅: - 借:原材料/庫存商品等 貸:應交稅費-未交增值稅 - 結轉已繳稅款: - 借:應交稅費-已交增值稅 貸:銀行存款 確保每月都進行這樣的結轉,避免累計問題。
2024-09-21
你好,你少了一步的 借銷項稅額 貸進項稅額 轉出未交增值稅
2022-04-27
?你好;? 意思是 補結轉分錄嘛 :? ?做? ? ??借:應交稅費-增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅? ;然后做 :借??應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅? 貸應交稅費- 未交增值稅;? 這樣就可以了? ?
2022-06-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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