勾選那個月份,咱是做進項科目里面。 然后開出紅字信息表,做借成本費用類科目,貸進項稅額轉出。 就是原來進項抵扣了沒做賬要補上,因為他要和狗血系統對應上。 然后再收到正確發票就正常勾選抵扣就行了。
老師我想咨詢一個問題,我們公司采購產品,對方開具發票開錯了,我們在10月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對方在11月沒有開具紅字發票,導致我申報11月的稅出現異常,要我把開具紅字信息表的進項稅做轉出,對方在12月開了紅字發票,我在申報12月稅的時候不會出現異常吧!我賬務處理進項稅轉出是11月做分錄還是在12月做呀?
老師您好,我們是銷售螃蟹的一般納稅人,我們的上游公司是農村合作社在10月31日前未申請自產自銷農產品,在11月6日到稅務局備案成功,然后把10月份開給我司的電子免稅普票全部紅沖,11月6日重新開具帶有自產農產品銷售的電子免稅普票,在報10月份增值稅的時候,沒有進行發票勾選 ,直接用手工填寫上去,10月份增值稅申報成功,問題是現在11月份發票勾選里未勾選里還有我已報稅的,如果在12月份申報稅的時候怎么操作
老師 我們是購買方 10月勾選發票勾選錯了,如:神州公司和華媒公司各開具發票500元,神州公司已做賬但未勾選,華媒公司未付款未做賬已勾選 這個分錄怎么做 ?謝謝老師
老師 我們是購買方 10月勾選發票勾選錯了,如:神州公司和華媒公司各開具發票500元,神州公司這個票沒有給到財務直接退回了但勾選了 12月開具紅字信息表,華媒公司已做賬未勾選 這個分錄怎么做 ?謝謝老師
老師 我們是購買方 10月勾選發票勾選錯了,如:神州公司和華媒公司各開具發票500元,神州公司這個票沒有給到財務直接退回了但勾選了 12月我方開具紅字信息表,華媒公司已做賬未勾選 這個分錄怎么做 ?謝謝老師
所得稅看累計利潤總額嗎。累計利潤總額不虧就就計提所得稅
同一法人注冊的兩個公司可以互相開票嗎?
老師只要盈利就計提所得稅嗎
老師 上課講新規定投資性金融資產中宣告發放現金股利分錄應該是 借:交易性金融資產-應計利息 貸:投資收益 這是不是適用于所有的交易性金融資產呀 就是考初級中 只要是涉及交易性金融資產宣告發放現金股利 分錄就這么寫呀
老師!企業由個體工商戶變成小規模公司,期初建賬,賬戶的啟動資金就是實繳資金嗎?
老師,日常經營性且與本公司業務相關的支付給本公司人員的可以做應付職工薪酬做無票支出稅前扣除。支付給非本公司人員的,個稅代扣代繳,然后還要按票才能計入營業成本/管理費/銷售費用才能稅前扣除。是不是這樣理解?
出口退稅的時候法人卡和操作員卡都要有嗎
老師,比如月休四天,工資含社保6000,一個月的工資有幾種合理的算法,謝謝
12月拼柜出口 貨一 已提 現在5月出口退稅還可以改提單嗎
請問電子稅務局增值稅申報表數據和開票系統開票數據不一致是什么原因?手動修改嗎?
老師勾選錯誤的發票 我直接做10月里 把之前的刪了 我要是把勾選錯誤的進項稅額計提出來 可以嗎
你好? 因為有勾選嗎 所以賬上要記進項科目?
還是要按發票做出分錄是嗎
是的呢,按照發票入賬對的。