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老師我把通行費的分錄寫錯了但是賬是8月份做的通行費不是能抵扣嗎這個車是公司的,一開始我是這么寫的分錄借管理費用-通行費貸其他應付款-法人墊付的,后來發現這個發票能抵扣正確的分錄應該是借管理費用,應交稅費-進項稅,貸其他應付款款-法人,那我一開始的分錄怎么改

2023-12-02 08:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-02 08:55

同學,你好 借:管理費用 負數 借:應交稅費-應交增值稅

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快賬用戶5550 追問 2023-12-02 08:59

老師通行費多的話我就按有3個點還有9個點分開整理,就不按給開票的單位名稱整理了,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-02 09:00

同學,你好 匯總一次做賬就行

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相關問題討論
同學,你好 借:管理費用 負數 借:應交稅費-應交增值稅
2023-12-02
同學你好,您之前已經計提進項稅額,不用再計入進項了;
2021-04-02
同學你好 這個寫乙方就行了
2021-12-07
借管理費用,110貸銀行存款 借其他應付款110,管理費用-100,貸進項轉出10
2020-09-24
那如果說你現在又找他借款的話,那就是按其他應付款來處理啊。
2022-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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