你好 賬上少記的補(bǔ)上 正常開(kāi)發(fā)票交稅??
之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開(kāi)了公司抬頭的電子普票,最早沒(méi)發(fā)現(xiàn)是開(kāi)我們公司抬頭的,以為會(huì)開(kāi)個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒(méi)入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款,給我們開(kāi)了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開(kāi)回了專票?,F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬(wàn),實(shí)際我們沒(méi)欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?
老師好,想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開(kāi)了公司抬頭的電子普票,最早沒(méi)發(fā)現(xiàn)是開(kāi)我們公司抬頭的,以為會(huì)開(kāi)個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒(méi)入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款,給我們開(kāi)了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開(kāi)回了專票。現(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬(wàn),實(shí)際我們沒(méi)欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?
我們公司18年12月買了材料,供應(yīng)商當(dāng)時(shí)開(kāi)了發(fā)票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現(xiàn)在還沒(méi)有支付,但是賬上這個(gè)供應(yīng)商其他應(yīng)付款的余額為零(今年7月份被上一任的會(huì)計(jì)用現(xiàn)金支付沖掉了,)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應(yīng)該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應(yīng)商當(dāng)做現(xiàn)金支付嗎
對(duì)公賬戶付貨款一部分,個(gè)人賬戶付貨款一部分,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票開(kāi)多了,估計(jì)是把個(gè)人賬戶付款的也開(kāi)票了,幾年的一共多開(kāi)了幾百萬(wàn),這種情況怎么處理賬務(wù)啊
對(duì)公賬戶付貨款一部分,個(gè)人賬戶付貨款一部分,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票開(kāi)多了,估計(jì)是把個(gè)人賬戶付款的也開(kāi)票了,幾年的一共多開(kāi)了幾百萬(wàn),這種情況怎么處理賬務(wù)啊,多開(kāi)的票我這邊是稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證勾選申報(bào)了,我的庫(kù)存也是根據(jù)對(duì)方開(kāi)的發(fā)票入庫(kù)了,導(dǎo)致賬面欠下供應(yīng)商幾百萬(wàn),庫(kù)存多下幾百萬(wàn),我這個(gè)應(yīng)該怎么處理呀,
甲公司預(yù)測(cè),乙醫(yī)院2021~2022年門診量將在2020年基礎(chǔ)上每年增長(zhǎng)6%,2023年以及以后年度門診量保持2022年水平不變;2021~2022年單位門診費(fèi)將在2020年基礎(chǔ)上每年增長(zhǎng)5%,2023年及以后年度將按照3%穩(wěn)定增長(zhǎng)。營(yíng)業(yè)成本及管理費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例、經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率、凈經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率將保持2018~2020年算術(shù)平均水平不變。所有現(xiàn)金流量均發(fā)生在年末。 老師,這道題為什么不能用23年作為后續(xù)期?
個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除現(xiàn)在還能添加嗎
老師,查當(dāng)日美元匯率在哪里查準(zhǔn)確
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問(wèn)一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現(xiàn)到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個(gè)16題選哪個(gè)?
2013年4月份房產(chǎn)稅忘交了,然后今年這個(gè)月做了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)房產(chǎn)稅,月末也結(jié)轉(zhuǎn)了嗯,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,最后資產(chǎn)負(fù)債表為什么借貸方不平呢 然后我們領(lǐng)導(dǎo)讓將以前年度損益調(diào)整科目換為營(yíng)業(yè)外支出
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中,第1列資產(chǎn)原值填報(bào)取數(shù)是本年購(gòu)入+以前年度的固定資產(chǎn)之和,和資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原價(jià)金額一致。第2列本年折舊金額填報(bào)取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額,第3列累計(jì)折舊填報(bào)取數(shù)是賬上的期末余額,4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填報(bào)取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致,稅收折舊填報(bào)是不是和本年折舊金額一致?8列累計(jì)折舊是不是和3列的累計(jì)折舊金額一致?
內(nèi)外賬區(qū)別 內(nèi)賬意思就是外賬記賬了內(nèi)賬再記一遍+沒(méi)有票的業(yè)務(wù) 外賬就只記有票業(yè)務(wù)是這樣嗎?
增值稅發(fā)票進(jìn)來(lái)貨未到錄庫(kù)存商品嗎,還是做在途不列進(jìn)項(xiàng),哪種方便
怎么還與發(fā)票有關(guān)?我們不是就欠一筆付款的帳嗎?供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票我們已經(jīng)勾選認(rèn)證,也入庫(kù)了,賬面只是顯示欠供應(yīng)商錢
你好 不是你們采購(gòu)的業(yè)務(wù)嗎?
是少付錢,入庫(kù)已經(jīng)根據(jù)對(duì)方開(kāi)的發(fā)票都入庫(kù)了,進(jìn)項(xiàng)也做了,就是賬面上顯示還欠供應(yīng)商一百多萬(wàn)
實(shí)際哪個(gè)數(shù)是準(zhǔn)確 的