不包括合同上單獨體現(xiàn)的增值稅。
印花稅按建筑安裝合同繳納,這個是按含稅價格計算還是不含稅價格?
老師,關(guān)于印花稅的繳納,我們是總承包方,和開發(fā)公司簽的總承包合同,沒有一次性按合同額繳納印花稅,是隨著每個月開票金額來繳納的,繳納的基數(shù)是按不含稅還是含稅呢?合同按價稅分離簽的
老師 購銷合同繳納印花稅計算時按照含稅價還是不含稅價
勞務(wù)分包合同簽的有含稅價不含稅價,我能按照不含稅價繳納印花稅嗎
老師,建筑服務(wù)合同印花稅,是按含稅價格交,還是不含稅價格?
老師 增值稅主表11 12欄的本月數(shù) 本年累計數(shù)為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務(wù)公司承擔(dān)了與我們公司無關(guān)的收入、支出,還要給甲方開銷項發(fā)票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)增比較好
請問取回發(fā)票是數(shù)量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發(fā)票金額是200。那我開給別人這個產(chǎn)品也要按照進(jìn)貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發(fā)票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預(yù)繳嗎? 原因:之前項目發(fā)票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發(fā)票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產(chǎn)狀況,企業(yè)稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業(yè)先規(guī)模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業(yè)所得稅
工資現(xiàn)金發(fā)放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現(xiàn)在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
就是不含增值稅的價格為基數(shù)對嗎?
你好? 這樣不準(zhǔn)確?? 不包括合同上單獨體現(xiàn)的增值稅。 這是文件規(guī)定
不太理解,假如合同價109萬,不含稅價100萬元,增值稅9萬,我以哪個為計稅依據(jù)
你好?不含稅價100萬元,不含稅價100萬元,