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老師我們和客戶簽的5000的銷售軟件租賃合同,然后客戶給供應商打款5000貨款,我們就不給客戶開票了,然后供應商給我們返點3000,我們給供應商開票3000,那這筆業務我們做賬收入是算5000還是3000呢算不算2000的成本呢?

2023-11-13 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-13 16:42

您好,和客戶簽訂合同,應當你開5000的發票給客戶,打款給你 的,然后供應商給你開2000的發票,你打款2000給供應商,確保三流合一。。

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快賬用戶1432 追問 2023-11-13 17:09

客戶也沒有給我們打款5000呀,怎么會給客戶開5000呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 17:14

您好,我的意思是最好呢,就讓客戶給你轉錢,要不然就和供應商簽訂3000的合同,確認3000的收入。

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您好,和客戶簽訂合同,應當你開5000的發票給客戶,打款給你 的,然后供應商給你開2000的發票,你打款2000給供應商,確保三流合一。。
2023-11-13
你好這個操作有誤,需要銷售方開紅字發票,你看我文件, 國稅函[2006]1279號:納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發票后,由于購貨方在一定時期內累計購買貨物達到一定數量,或者由于市場價格下降等原因,銷貨方給予購貨方相應的價格優惠或補償等折扣、折讓行為,銷貨方可按現行《增值稅專用發票使用規定》的有關規定開具紅字增值稅專用發票。 ?你們這個買入用于哪里,之前你做啥分錄?
2021-05-19
你好? ? ?已經是供應商開票給客戶了。? 那你們就做利潤部分。 你們開票給? 供應商。? ??
2021-04-02
你好;? ? 你這個出了1200 是給客戶 還是給供應商的?? ??
2022-08-24
你的問題是什么呢
2023-10-10
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