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老師我們給客戶銷售了一套軟件租賃的,現在要續費了但是客戶把錢打給了我們,讓我們幫他續費,我們續費還是和客戶簽了合同的,合同金額是10000,然后續費金額是4000,(4000包含字10000里面的)但是這4000供應商有不會給我們開票,給客戶開票,這個賬務怎么處理呢

2022-08-25 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-25 16:45

這4000我們是對公轉給供應商的沒有發票怎么入賬呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-25 16:46

沒明白為啥合同是10000,又怎么來個4000?

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快賬用戶6999 追問 2022-08-25 16:49

客戶給我們打款是打的10000嘛我們給客戶開1W的票,但是我們要給供應商打款4000續費

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齊紅老師 解答 2022-08-25 16:54

叫供應商開票給你們就是了呀

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快賬用戶6999 追問 2022-08-25 16:55

供應商給我們開不了票因為購買方是客戶,我們是在系統上面幫他續費的

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齊紅老師 解答 2022-08-25 17:00

那就沒法子了,只能做無票的成本支出

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快賬用戶6999 追問 2022-08-25 17:01

無票的成本支出需要什么資料備查?稅務上面報稅的時候需要填什么嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-25 17:02

沒有票就做納稅調增就是了,不用什么資料

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相關問題討論
這4000我們是對公轉給供應商的沒有發票怎么入賬呢?
2022-08-25
你好!不對吧,不是少給你100元嗎?再讓你們開127.69的發票?
2024-10-19
您好,和客戶簽訂合同,應當你開5000的發票給客戶,打款給你 的,然后供應商給你開2000的發票,你打款2000給供應商,確保三流合一。。
2023-11-13
你好,同學。 你這就是相當于是代銷,然后返傭。沒有問題,直接按你收到的款項計相關收入。
2020-08-13
您好,那您有代收代付協議?
2023-12-01
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