你好;? ?1.? ? 是的? ;你么你售價肯定會把價款%2B毛利和稅費情況加起來 來銷售的;? ? 2.? 你們一般是 可以考慮大概是 3%-5個點左右的? 稅點的??
老師,就是我們是煙酒企業的小規模,然后就比如說我們現在從各個經銷商那邊進了一些貨回來,然后有一些客戶,是給我們開了票,有一些客戶是沒有給我們開票,然后有些客戶給我們開的票,然后我們在銷售的時候部分客戶要票,部分客戶不需要票,那不需要票的,這個怎么做賬啊?還有就是不需要票的,這些人都是打在公司個人卡上面就是,怎么樣去這樣做的話才會比較安全一點。
老師,我想請問下,如果我們公司賣給一個客戶賣了10000元,然后這個客戶又把貨賣給他的客戶,賣了12000元,這個客戶把12000元直接打到我們賬戶上,要我們開票,這樣是不是我們多開了2000元的發票,是不是這個2000元的稅點我們出了
你好,老師 我們公司是一家銷售汽車公司,本來的營業模式是供應商給我們車,我們再把車買給客戶正常打款開票,現在有一種情況是客戶把車款打給我們了,我們把車款也打給供應商啦,但是我們供應商直接按買給我們的價格直接給客戶開票了,我們現在該怎么做賬
老師,我們公司新增一個業務(正常是我們賣給客戶,客戶賣給終端客戶),比如說我找供應商買流量,然后放我們公司的App平臺去賣給終端客戶,終端客戶在app付款以后,怎么實現直接開票那種,去稅務師申請電子發票嗎?那是不是供應商給我們給什么,我們就給客戶開什么。但是收到的錢,我們還要返部分給客戶(因為是客戶賣給終端客戶的)那到時客戶給我們開票?(但是這樣的話,客戶也沒進項的,怎么開票?)
老師好,嗯,是這樣的,我們是貿易服裝有限公司,然后如果我們賣貨給客戶是1萬塊,是不是客戶給我們打款的話也是按稅點再加貨款一起打給我們是嗎?然后我們是小規模納稅人,那我們開票是收幾個點?如果是這樣的話,我們買個供應商的貨款的供應商都沒有給我們開票,我們給客戶開票的話是不是我們虧了呢?
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
公司團建費用,會計分錄怎么做?
老師,我把上月所有銷售貨物的增值稅銷項稅錯記成帶認證進項稅了怎么辦,但是繳納增值稅的時候是看成銷項稅去計算了,稅沒交錯,賬都記錯了
我做工資和社保的時候計提是借管理費用工資,貸應付職工薪酬、應交個稅、代扣個人社保,借管理費用社保(公司部分)、個人社保,貸銀行存款,發放工資的時候借應付職工薪酬、應交個稅,貸銀行存款 這樣不對嘛
老師請問我們開票信息上的電話號碼寫錯了,怎么休改
計入固定資產-集裝箱,折舊年限是多少年
老師,印花稅是按次申報,還是怎么申報,計稅基礎是什么
老師售價法和計劃成本法是一樣的就是科目不同
公司購買集裝箱用于倉庫使用,會計分錄怎么做
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
嗯,那個客戶的貨款不是,就比如說我們收客戶的貨款是1萬塊錢,那1萬塊錢里面含有稅,是不是?比如貨款是100000.里面含有增值稅13000是不是
?你好;? ? 是的。 你談的 要開票的價格; 就是含稅的金額哈? ??
那如果跟客戶談的話,貨款和稅要分開的話,你覺得客戶會答應嗎?因為客戶要稅票的話,
?你好1.? ?合并一起來談的;? 沒有必須要分別談的??
如果我們開稅票的話,能開專用發票嗎?我們是小規模,如果代開發票,是不是要承擔些費用嗎
你好;? 你開專票可以的; 但是要繳納3%增值稅的 ;? 是的? ?
開專票的話要繳納3%的增值稅,那如果叫客戶在貨款外加一個增值稅,然后我們就收他貨款,再加3%的增值稅,這樣可以嗎?這樣子的話我們就不會有虧的呀
?你好 ;? ? ? ?是的你就收取稅點; 比如 你增值稅稅點 和你附加稅稅點? 以及 印花稅稅點和企業所得稅的稅點合計? 來收取? ?