月應交稅費,應交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入
新政策,先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減5%,請問這個計提分錄怎么做
現(xiàn)金制造業(yè)加計抵減5%增值稅部分怎么做賬?
先進制造企業(yè)增值稅加計抵減,進行稅額5%的部分,怎么做憑證?
先進制造業(yè)加計抵減退稅,有部分在下月抵扣了增值稅稅金,有部分退回退稅,應該怎么做賬的呀?
老師,請問先進制造業(yè)增值稅加計抵減5%,這個分錄怎么做,全流程的
老師,我代開個人普通發(fā)票,交稅后,還開具完稅證明,現(xiàn)在我紅沖該發(fā)票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業(yè)沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業(yè)務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業(yè)所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會計準則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時 借:固定資產(chǎn)-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅