借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計扣除 貸營業(yè)外收入
新政策,先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減5%,請問這個計提分錄怎么做
先進制造企業(yè)增值稅加計抵減,進行稅額5%的部分,怎么做憑證?
老師好,請問【先進制造業(yè)增值稅加計抵減】的加計抵減額,要計入什么科目呢?
老師我們是先進制造業(yè),加計抵減5%怎樣做分錄啊
老師,請問先進制造業(yè)增值稅加計抵減5%,這個分錄怎么做,全流程的
我對于這道題的答案,我是有疑問的。麻煩問一下老師,這道題它的答案到底正確還是不正確。 就他跟我以往理解的答案是有沖突的,然后我又找了書看了一下,總感覺不太對。所以我想問一下。
企業(yè)在哪里為員工代繳個人收λ所得稅?
為什么學(xué)員在這里提問還要收費?
老師公司要開倉儲服務(wù)費發(fā)票,租賃的倉庫人家不開租賃費,公司是不是不能開出去
甲與乙是夫妻,育有一子丙,三個人出車禍死亡,無法判斷誰先死,甲有甲父還有甲哥在世,乙有乙母還有乙妹在世,那么丙就沒有繼承人。如果沒有甲哥跟乙妹,丙就有繼承人,繼承人是甲父跟乙母。為什么有了甲哥跟乙妹的存在,丙就沒繼承人了?
老師,您好!咨詢一下,房屋租賃到期,因為室內(nèi)家具損壞,出租方要從當時交的押金中扣掉這部分費用,剩余押金返還給我們。這種情況,賬務(wù)上怎么處理呢?
老師五一勞動節(jié)快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉(zhuǎn)出來嗎
工商跟稅務(wù)的財務(wù)負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發(fā)票,交稅后,還開具完稅證明,現(xiàn)在我紅沖該發(fā)票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業(yè)沒用運營,自然人電子稅務(wù)扣繳端能不能個人所得稅申報零?
不是貸其他收益么
貸方其他收益或者營業(yè)外收入都可以的。
借方可以直接做未交增值稅么
不可以,做賬肯定是不能這么
我的意思是說,借方是應(yīng)交稅費-未交增值稅,這樣可以么
先記入加計扣除,等結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候記入未交增值稅
這樣是不是更加清晰明了,不易錯對吧,另外想咨詢下老師,貸方其他收益或者營業(yè)外收入,這個核算基準是不是按照加計額來算,比如我這個月進項100萬,加計抵扣5%,也就是5萬,然后還剩1萬沒有抵扣,那我其他收益是5萬還是4萬?是按照實際抵扣額還是計提抵扣額?
這個按照實際抵扣的來計提就成